ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 мая 2007 г. N 280
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную
целевую программу "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007-2012 годы)" (далее - Программа), включающую в себя
подпрограммы "Сахарный диабет", "Туберкулез",
"ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые
половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические
расстройства", "Артериальная гипертония" и
"Вакцинопрофилактика".
2. Определить государственным заказчиком
- координатором Программы Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, государственными заказчиками Программы - Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральную службу
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Федеральную службу исполнения наказаний и Российскую академию медицинских наук.
3. Министерству экономического развития
Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при
формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать
Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за
счет средств федерального бюджета.
4. Завершить реализацию мероприятий,
предусмотренных федеральной целевой программой "Профилактика и лечение
артериальной гипертонии в Российской Федерации", утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2001 г. N 540
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 31, ст. 3280; 2004, N
44, ст. 4362), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Установить, что:
мероприятия федеральной целевой программы
"Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской
Федерации", срок исполнения которых истекает после 1 января 2007 г. и
которые включены в подпрограмму "Артериальная гипертония" Программы,
осуществляются в рамках указанной подпрограммы;
исполнение государственных контрактов
(договоров), заключенных по состоянию на 1 января 2007 г. в целях исполнения
мероприятий федеральной целевой программы "Профилактика и лечение
артериальной гипертонии в Российской Федерации", осуществляется за счет
средств, предусмотренных на реализацию Программы.
6. Рекомендовать органам исполнительной
власти субъектов Российской Федерации при разработке региональных целевых
программ, направленных на предупреждение и борьбу с социально значимыми
заболеваниями, учитывать положения Программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 10 мая 2007 г. N 280
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
ПАСПОРТ
федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми
заболеваниями (2007-2012 годы)"
Наименование
Программы - федеральная целевая программа
"Предупреждение и
борьба с социально
значимыми
заболеваниями (2007-2012
годы)"
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки
Программы Федерации от 11 декабря
2006 г.
N 1706-р
Государственный - Министерство здравоохранения и
заказчик -
координатор социального развития
Российской
Программы Федерации
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
Программы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека, Федеральная
служба исполнения
наказаний, Российская
академия медицинских
наук
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
Программы социального развития Российской
Федерации, Федеральная
служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека, Федеральная
служба исполнения
наказаний,
Российская академия
медицинских наук
Цели
Программы - снижение
заболеваемости, инвалидности
и смертности населения
при социально
значимых заболеваниях, увеличение
продолжительности и
улучшение качества
жизни больных,
страдающих этими
заболеваниями
Задачи
Программы - совершенствование
методов профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации
при социально значимых
заболеваниях;
разработка и внедрение
современных
методов профилактики,
диагностики,
лечения и реабилитации
при социально
значимых заболеваниях
на основе
передовых технологий;
строительство и
реконструкция
специализированных
медицинских
учреждений
Целевые
индикаторы и - доля осложнений при
сахарном диабете;
показатели
Программы средняя продолжительность
жизни
больных сахарным
диабетом I типа
(мужчины, женщины);
средняя
продолжительность жизни
больных сахарным
диабетом II типа
(мужчины, женщины);
заболеваемость
туберкулезом в
исправительных
учреждениях Федеральной
службы исполнения
наказаний на 100
тыс. человек;
показатель
абациллирования больных
туберкулезом,
состоявших на учете на
конец года;
смертность от
туберкулеза на 100 тыс.
населения, в том числе
в исправительных
учреждениях
Федеральной службы исполнения
наказаний на 100 тыс.
человек;
число вновь
зарегистрированных в
течение года случаев
заражения
ВИЧ-инфекцией;
число вновь зарегистрированных
в
течение года случаев
заражения
ВИЧ-инфекцией в
исправительных
учреждениях
Федеральной службы исполнения
наказаний;
доля ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в
программу
профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией
новорожденных;
доля больных с
визуальными локализациями
злокачественных
новообразований,
выявленных на I и II
стадиях заболевания,
в общем числе больных
с визуальными
локализациями опухоли,
впервые взятых
на учет;
доля умерших от
злокачественных
новообразований в
течение года с
момента установления
диагноза в общем
числе больных, впервые
взятых на учет
в предыдущем году;
смертность от
злокачественных
новообразований на 100
тыс. населения
(мужчины, женщины);
заболеваемость
сифилисом на 100 тыс.
населения;
заболеваемость
сифилисом в
исправительных
учреждениях Федеральной
службы исполнения
наказаний на 100 тыс.
человек;
заболеваемость детей
сифилисом
на 100 тыс. детского
населения;
заболеваемость детей
гонореей на 100 тыс.
детского населения;
доля
специализированных медицинских
учреждений,
осуществляющих мониторинг
изменчивости
возбудителей инфекций,
передаваемых половым
путем,
в общем числе
учреждений
дерматовенерологического профиля;
количество
подростковых
специализированных
центров профилактики
и лечения инфекций, передаваемых
половым путем;
заболеваемость острым
вирусным
гепатитом B на 100
тыс. населения;
заболеваемость острым
вирусным
гепатитом C на 100
тыс. населения;
заболеваемость
хроническими вирусными
гепатитами B и C на
100 тыс. населения;
доля пациентов, охваченных
бригадными
формами оказания
психиатрической помощи,
в общем числе
наблюдаемых пациентов;
доля пациентов,
нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи,
в общем числе
наблюдаемых пациентов;
средняя
продолжительность лечения
больного в
психиатрическом стационаре;
доля повторных в
течение года
госпитализаций в
психиатрический
стационар;
смертность населения
от
цереброваскулярных
болезней на 100 тыс.
населения;
число лиц с впервые в
текущем году
выявленной
артериальной гипертонией;
число лиц, обученных в
текущем году в
школах здоровья для
больных артериальной
гипертонией;
охват
профилактическими прививками детей;
заболеваемость
дифтерией на 100 тыс.
населения;
заболеваемость полиомиелитом;
заболеваемость корью
на 100 тыс.
населения
Срок
реализации - 2007-2012 годы
Программы
Перечень
подпрограмм - подпрограмма
"Сахарный диабет"
(государственные (Министерство здравоохранения и
заказчики социального развития Российской
подпрограмм) Федерации, Федеральная служба
исполнения
наказаний);
подпрограмма "Туберкулез"
(Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Федеральная
служба исполнения
наказаний);
подпрограмма
"ВИЧ-инфекция"
(Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека, Федеральная
служба
исполнения наказаний);
подпрограмма
"Онкология" (Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Федеральная
служба исполнения
наказаний, Российская
академия медицинских
наук);
подпрограмма
"Инфекции, передаваемые
половым путем"
(Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
Федеральная служба
исполнения наказаний);
подпрограмма
"Вирусные гепатиты"
(Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия человека, Федеральная
служба исполнения
наказаний);
подпрограмма
"Психические расстройства"
(Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба исполнения
наказаний);
подпрограмма
"Артериальная гипертония"
(Министерство
здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации);
подпрограмма
"Вакцинопрофилактика"
(Министерство
здравоохранения и
социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба по надзору
в сфере защиты прав
потребителей
и благополучия
человека, Российская
академия медицинских
наук)
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 96262,8403 млн. рублей (в
Программы ценах соответствующих лет), в
том числе
за счет средств:
федерального бюджета -
45895,4403 млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской Федерации
- 48763,2 млн. рублей;
внебюджетных источников
- 1604,2 млн.
рублей
Ожидаемые
конечные - снижение доли осложнений
при сахарном
результаты
реализации диабете до 28,5 процента;
Программы и
показатели увеличение средней
продолжительности
ее
социально- жизни мужчин,
больных сахарным диабетом
экономической I типа, до 55,4 года, женщин - до
59,2
эффективности года;
увеличение средней
продолжительности
жизни мужчин, больных
сахарным диабетом
II типа, до 71,4 года,
женщин - до 73,2
года;
снижение
заболеваемости туберкулезом в
исправительных
учреждениях Федеральной
службы исполнения
наказаний до 1490
случаев на 100 тыс.
человек;
увеличение показателя
абациллирования
больных туберкулезом,
состоявших на
учете на конец года,
до 36,1 процента;
снижение смертности от
туберкулеза до
14,7 случая на 100
тыс. населения, в
том числе в
исправительных учреждениях
Федеральной службы
исполнения наказаний
- до 104,9 случая на
100 тыс. человек;
увеличение числа вновь
зарегистрированных
в течение года случаев
заражения
ВИЧ-инфекцией до 65
тыс. случаев;
снижение числа вновь
зарегистрированных
в течение года случаев
заражения ВИЧ-
инфекцией в
исправительных учреждениях
Федеральной службы
исполнения наказаний
до 1,67 тыс. случаев;
увеличение доли
ВИЧ-инфицированных
беременных женщин,
включенных в
программу профилактики
заражения ВИЧ-
инфекцией
новорожденных, до 95
процентов;
улучшение показателей,
характеризующих
раннее выявление
злокачественных
новообразований, в том числе
увеличение
доли больных с
визуальными
локализациями опухоли,
выявленных на I
и II стадиях
заболевания, до 72
процентов;
снижение доли больных,
умерших от
злокачественных
новообразований в
течение года с момента
установления
диагноза, в общем
числе больных,
впервые взятых на учет в
предыдущем
году, до 27,5
процента;
снижение смертности от
злокачественных
новообразований у
мужчин до 231,2
случая на 100 тыс.
населения, у женщин
- до 170 случаев на
100 тыс. населения;
снижение
заболеваемости сифилисом до
49,2 случая на 100
тыс. населения, в
том числе в исправительных
учреждениях
Федеральной службы
исполнения наказаний
- до 148 случаев на
100 тыс. человек;
снижение
заболеваемости детей сифилисом
до 7,1 случая на 100
тыс. детского
населения;
снижение
заболеваемости детей гонореей
до 7,7 случая на 100
тыс. детского
населения;
увеличение доли
специализированных
медицинских
учреждений, осуществляющих
мониторинг
изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых
половым путем, в
общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля до 62
процентов;
увеличение количества
подростковых
специализированных
центров профилактики
и лечения инфекций, передаваемых
половым путем, до 60
единиц;
снижение
заболеваемости острым вирусным
гепатитом B до 2,6 случая на 100 тыс.
населения;
снижение заболеваемости
острым вирусным
гепатитом C до 3,7
случая на 100 тыс.
населения;
снижение
заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B
и C до 54
случаев на 100 тыс.
населения;
увеличение доли
пациентов, охваченных
бригадными формами
оказания
психиатрической
помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов
до 30 процентов;
снижение доли
пациентов, нуждающихся в
стационарной
психиатрической помощи, в
в общем числе
наблюдаемых пациентов
до 13 процентов;
снижение средней
продолжительности
лечения больного в
психиатрическом
стационаре до 65 дней;
снижение доли повторных в течение
года
госпитализаций в
психиатрический
стационар до 17,3
процента;
снижение смертности
населения от
цереброваскулярных
болезней до 247,1
случаев на 100 тыс.
населения;
увеличение числа
впервые
выявленных больных
артериальной
гипертонией до 985
тыс. человек в год;
увеличение числа лиц,
обученных в
школах здоровья для
больных
артериальной
гипертонией, до 1400 тыс.
человек в год;
сохранение 95-процентного
уровня охвата
детей
профилактическими прививками;
снижение
заболеваемости дифтерией до
0,01 случая на 100
тыс. населения;
исключение случаев
возникновения
заболеваний
полиомиелитом;
снижение
заболеваемости корью до 0,99
случая на 1 млн.
населения
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена Программа
Федеральная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011
годы)" (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р, перечнем
социально значимых заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715, порядком разработки и
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ,
в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594.
Необходимость подготовки и реализации
Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих
на снижение качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми
нагрузками, снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще
высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности, несмотря на
реализацию федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)".
Доля осложнений при сахарном диабете
составляет в настоящее время 35 процентов. Ампутации конечностей проводились у
1 процента больных. Всего впервые в течение года инвалидами вследствие
сахарного диабета были признаны 38,6 тыс. человек.
Заболеваемость туберкулезом в
исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний составляет в
настоящее время 1515 случаев на 100 тыс. человек, смертность - 153,4 случая на
100 тыс. человек, доля случаев прекращения бактериовыделения - 73,5 процента,
смертность от туберкулеза - 22,6 случая на 100 тыс. населения.
Число вновь зарегистрированных случаев
заражения ВИЧ-инфекцией достигло 37,7 тыс. случаев, в исправительных
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний - 2 тыс. случаев, доля
ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, составила 75 процентов.
Доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в
общем числе больных с визуальными локализациями опухоли составляет 67,6
процента, доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с
момента установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году, - 31,6 процента, смертность от злокачественных новообразований
на 100 тыс. населения составляет у мужчин 233,1 случая, у женщин - 170,3
случая.
Заболеваемость сифилисом составляет 72
случая на 100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний - 176,6 случая на 100 тыс. человек, заболеваемость детей
сифилисом - 21,2 случая, гонореей - 23,4 случая на 100 тыс. детского населения.
Вместе с тем доля специализированных медицинских учреждений, осуществляющих
мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, в
общем числе учреждений дерматовенерологического профиля составляет 15
процентов. Общее число подростковых специализированных центров профилактики и
лечения инфекций, передаваемых половым путем, не превышает 12 в целом по
стране.
Заболеваемость острыми вирусными
гепатитами B и C составляет в настоящее время 8,6 и 4,5 случая на 100 тыс.
населения соответственно, хроническими вирусными гепатитами B и C - 51,4 случая
на 100 тыс. населения.
Доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
составляет 5 процентов, доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 16 процентов. При
этом средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
составляет 75,6 дня, а доля повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар - 20 процентов.
Заболеваемость сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии составляет 5776 случаев на 100 тыс. населения, а
смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии - 325 случаев на 100 тыс.
населения.
Сохраняется 95-процентный охват детей
профилактическими прививками. Заболеваемость дифтерией, корью составляет в
настоящее время 0,25 и 1,6 случая на 100 тыс. населения соответственно.
II. Основные цели и
задачи Программы, срок ее реализации,
а также целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются снижение
заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых
заболеваниях, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни больных,
страдающих этими заболеваниями.
Задачами Программы являются:
совершенствование методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях;
разработка и внедрение современных
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при социально
значимых заболеваниях на основе передовых технологий;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений.
Программа реализуется в 2007-2012 годах.
В рамках Программы предусматривается
осуществить комплекс взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике,
лечению и реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего
срока реализации Программы.
Динамика целевых индикаторов и
показателей Программы представлена в приложении N 1.
Программа включает в себя подпрограммы
"Сахарный диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция",
"Онкология", "Инфекции, передаваемые половым путем",
"Вирусные гепатиты", "Психические расстройства",
"Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
III. Программные
мероприятия
Достижение целей и решение задач
Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса
взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
В рамках Программы обеспечивается
поддержка перспективных исследований и разработок.
В Программе используются механизмы
определения приоритетных направлений на основе критериев, позволяющих
обеспечить принятие совместных решений представителями государства и научного
сообщества.
Перечень объектов, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках Программы,
представлен в приложении N 2.
Перечень специализированных медицинских
объектов сформирован с учетом потребностей субъектов Российской Федерации в
снижении заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально
значимых заболеваниях.
Необходимым условием включения объектов в
Программу являлась гарантия субъекта Российской Федерации о финансировании
строительства объектов (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе
объектов в эксплуатацию в период действия Программы, а также обеспеченность
объектов проектно-сметной документацией.
Уровень софинансирования расходного
обязательства субъекта Российской Федерации не может быть в текущем финансовом
году установлен ниже 5 процентов с условием сохранения финансирования
строительства объектов субъектом Российской Федерации не менее 50 процентов
сметной стоимости работ в период действия Программы.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий
Программы составляют 96262,8403 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из
них за счет средств федерального бюджета - 45895,4403 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 48763,2 млн. рублей, внебюджетных источников -
1604,2 млн. рублей.
Средства внебюджетных источников
привлекаются на основе участия в мероприятиях Программы некоммерческих фондов,
предприятий, учреждений и общественных организаций.
Объемы и источники финансирования
Программы и подпрограмм, включенных в Программу, представлены в приложении N 3.
Финансирование Программы за счет средств
федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 23762,339 млн. рублей;
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 1085,3768 млн. рублей;
прочие нужды - 21047,7245 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 1771,758 млн. рублей.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной
собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с положениями
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Абзацы десятый-одиннадцатый исключены. -
Постановление Правительства РФ от 06.04.2011 N 254.
Распределение бюджетных ассигнований на
оснащение медицинской техникой, предусмотренных в федеральном бюджете
федеральным учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, подведомственным
государственному заказчику - координатору Программы, утверждается Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Федеральная служба исполнения наказаний
осуществляет закупку медицинского оборудования в целях обеспечения федеральных
учреждений, оказывающих медицинскую помощь, подведомственных Службе,
участвующих в реализации мероприятий Программы, на основании заявок,
представляемых подведомственными Службе федеральными учреждениями, оказывающими
медицинскую помощь, в порядке и по форме, которые устанавливаются Службой.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование мероприятий
Программы осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование
оказания специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N
13.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
строительства и реконструкции объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства и
реконструкции объектов капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности,
предусмотренными приложением N 13.1.
Передача федеральным учреждениям
(учреждениям), оказывающим медицинскую помощь, подведомственным Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и находящимся в его
ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе
исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также субъектам
Российской Федерации лекарственных препаратов и расходных материалов,
приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в соответствии с
Правилами передачи приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения
выполнения мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2012
годы)", предусмотренными приложением N 14.
V. Механизм
реализации Программы
Государственным заказчиком -
координатором Программы является Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, государственными заказчиками Программы -
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Федеральная служба исполнения наказаний и Российская академия
медицинских наук.
Реализация Программы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с
исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также софинансирования
расходных обязательств субъекта Российской Федерации по соответствующим
региональным (муниципальным) программам (планам) и в порядке межбюджетных
отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе соглашений.
Реализация Программы в субъектах
Российской Федерации осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствование
методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и
реабилитации.
Для управления реализацией мероприятий
Программы создается координационный совет (далее - совет), формируемый из
должностных лиц государственного заказчика - координатора Программы,
государственных заказчиков Программы и заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти.
Совет осуществляет следующие функции:
вырабатывает предложения по тематике и
объемам финансирования заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание
услуг в рамках Программы;
рассматривает материалы о ходе реализации
мероприятий Программы;
организует проверки выполнения
мероприятий Программы, целевого и эффективного использования средств,
выделяемых на их реализацию;
подготавливает рекомендации по
эффективному выполнению мероприятий Программы с учетом хода реализации
Программы и тенденций социально-экономического развития Российской Федерации;
выявляет научные, технические и
организационные проблемы в ходе реализации Программы;
рассматривает результаты экспертизы
проектов и мероприятий, предлагаемых для реализации в очередном финансовом
году, в части их содержания и стоимости.
Совет утверждает разработанные
государственными заказчиками:
детализированные
организационно-финансовые планы реализации мероприятий Программы;
показатели мониторинга реализации
мероприятий Программы.
Совет возглавляет заместитель Министра
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Положение о совете
и его состав утверждаются Министром здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации:
осуществляет контроль деятельности
государственных заказчиков Программы;
подготавливает проекты нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для выполнения
Программы;
ежегодно при необходимости уточняет
механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на
реализацию мероприятий Программы;
подготавливает с учетом хода реализации
Программы в текущем году и представляет в установленном порядке в Министерство
экономического развития Российской Федерации сводную бюджетную заявку на
финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
ежеквартально представляет в Министерство
экономического развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом, данные
мониторинга реализации мероприятий Программы;
представляет ежегодно, до 1 февраля, в
Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство
финансов Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по
Программе, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых
средств;
инициирует при необходимости экспертные
проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;
вносит в Министерство экономического
развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации
предложения о корректировке мероприятий по реализации Программы либо о
прекращении ее выполнения;
по завершении Программы представляет в
Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство
финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности
использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Государственные заказчики Программы:
осуществляют текущее управление
реализацией Программы;
составляют детализированный
организационно-финансовый план реализации мероприятий Программы;
в случае сокращения объема финансирования
мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета разрабатывают
дополнительные меры по привлечению средств внебюджетных источников для
достижения результатов, характеризуемых целевыми индикаторами Программы, а
также при необходимости разрабатывают в установленные сроки предложения по их
корректировке;
вносят предложения об уточнении целевых
индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы и
подпрограмм, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
обеспечивают эффективное использование
средств, выделяемых на реализацию Программы;
организуют ведение ежеквартальной
отчетности по реализации Программы и подпрограмм, а также мониторинг
осуществления программных мероприятий;
организуют экспертные проверки хода
реализации отдельных мероприятий Программы и подпрограмм;
осуществляют управление деятельностью
исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
осуществляют отбор на конкурсной основе
исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию
Программы и подпрограмм, а также заключение государственных контрактов
(договоров);
организуют применение информационных
технологий в целях управления и контроля реализации Программы, обеспечивают
размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов,
методических материалов в части управления реализацией Программы и контроля
выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации
Программы;
согласуют с государственным заказчиком -
координатором Программы и основными заинтересованными участниками Программы
возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
ежеквартально представляют
государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную
и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы;
при необходимости представляют
государственному заказчику - координатору Программы предложения о продлении
срока либо о прекращении реализации Программы;
представляют ежегодно, до 25 января,
государственному заказчику - координатору Программы по установленной форме доклад
о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности
использования финансовых средств.
VI. Оценка
социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы
проводится на основе сравнения с данными за 2005 год и с учетом необходимости
достижения следующих показателей:
снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 28,5 процента;
увеличение средней продолжительности
жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2
года;
увеличение средней продолжительности
жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2
года;
снижение заболеваемости туберкулезом в
исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1490
случаев на 100 тыс. человек;
увеличение показателя абациллирования
больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 36,1 процента;
снижение смертности от туберкулеза до
14,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до 104,9 случая на 100 тыс. человек;
увеличение числа вновь зарегистрированных
в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 65 тыс. случаев;
снижение числа вновь зарегистрированных в
течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний до 1,67 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных, до 95 процентов;
улучшение показателей, характеризующих
раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли
больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях
заболевания, до 72 процентов;
снижение доли больных, умерших от
злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза,
в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,5
процента;
снижение смертности от злокачественных
новообразований у мужчин до 231,2 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до
170 случаев на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 49,2
случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до 148 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом
до 7,1 случая на 100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до
7,7 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных
медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля до 62 процентов;
увеличение количества подростковых
специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых
половым путем, до 60 единиц;
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом B до 2,6 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом C до 3,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C до 54 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение доли пациентов, охваченных
бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов до 30 процентов;
снижение доли пациентов, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13
процентов;
снижение средней продолжительности
лечения больного в психиатрическом стационаре до 65 дней;
снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 247,1 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение числа впервые выявленных
больных артериальной гипертонией до 985 тыс. человек в год;
увеличение числа лиц, обученных в школах
здоровья для больных артериальной гипертонией, до 1400 тыс. человек в год;
сохранение 95-процентного уровня охвата
детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,01
случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения
заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,99
случая на 1 млн. населения.
Предполагается, что общий экономический
эффект от реализации мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения
заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально значимых
заболеваниях.
Социальная эффективность реализации
мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества и увеличении
продолжительности жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании
основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической
напряженности в обществе вследствие угрозы распространения социально значимых
заболеваний.
ПОДПРОГРАММА
"САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Сахарный диабет"
Наименование - подпрограмма "Сахарный
диабет"
подпрограммы
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
N
подпрограммы 1706-р
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба
исполнения наказаний
Основные
разработчики - Министерство здравоохранения
и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации
Цели
подпрограммы - снижение уровня
заболеваемости
сахарным диабетом,
совершенствование
мер профилактики его
осложнений,
увеличение средней
продолжительности
жизни больных сахарным
диабетом
Задачи
подпрограммы - совершенствование
методов профилактики
и диагностики
сахарного диабета,
лечения и реабилитации
больных
сахарным диабетом, в
том числе
разработка и внедрение
высокотехнологичных
методов лечения
заболевания и его
осложнений;
разработка и
реализация обучающих
программ для больных
сахарным диабетом
по вопросам
профилактики и лечения
сахарного диабета
Целевые
индикаторы и - доля осложнений при
сахарном диабете;
показатели средняя продолжительность жизни
больных
подпрограммы сахарным диабетом I типа (мужчины,
женщины);
средняя
продолжительность жизни больных
сахарным диабетом II
типа (мужчины,
женщины)
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования подпрограммы
финансирования составляет 7027,9154 млн. рублей (в
подпрограммы ценах соответствующих лет), в том
числе
за счет средств
федерального бюджета -
1899,7154 млн. рублей,
бюджетов субъектов
Российской
Федерации - 5040 млн.
рублей и
внебюджетных
источников - 88,2 млн.
рублей
Ожидаемые
конечные - снижение доли осложнений
при сахарном
результаты
реализации диабете до 28,5 процента;
подпрограммы
и увеличение средней
продолжительности
показатели
ее жизни мужчин, больных
сахарным
социально- диабетом I типа, до 55,4 года,
женщин
экономической - до 59,2 года;
эффективности увеличение средней
продолжительности
жизни мужчин, больных
сахарным
диабетом II типа, до
71,4 года, женщин
- до 73,2 года
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
У больных, страдающих сахарным диабетом,
потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и
возникновения осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни
и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том
числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых
осложнений.
Значительная часть находящегося в
эксплуатации медицинского оборудования выработала свой ресурс и не может
гарантировать качественное обследование и лечение больных сахарным диабетом.
Требуется принятие дополнительных мер по
обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при
сахарном диабете, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни
больных, страдающих таким заболеванием.
II. Основные цели и
задачи подпрограммы, срок
ее реализации, а также целевые индикаторы и
показатели
Целями подпрограммы "Сахарный
диабет" (далее - подпрограмма) являются:
снижение уровня заболеваемости сахарным
диабетом;
совершенствование мер профилактики его
осложнений;
увеличение средней продолжительности
жизни больных сахарным диабетом.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики и
диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным
диабетом, в том числе разработка и внедрение высокотехнологичных методов
лечения заболевания и его осложнений;
разработка и реализация обучающих
программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения
сахарного диабета.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы
предусматриваются:
проведение исследований по изучению
причин возникновения, механизмов развития сахарного диабета и его осложнений,
совершенствованию методов его профилактики, диагностики и лечения;
оснащение учреждений государственной и
муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь
федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения
наказаний, необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения
больных сахарным диабетом;
проведение мониторинга сахарного диабета
и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц,
больных сахарным диабетом, создание мобильных лечебно-профилактических модулей,
внедрение в клиническую практику современных лекарственных препаратов и
диагностических систем.
Перечень мероприятий подпрограммы
представлен в приложении N 4.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 7027,9154 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из
них за счет средств федерального бюджета - 1899,7154 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 5040 млн. рублей, внебюджетных источников -
88,2 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 106,7 млн. рублей;
прочие нужды - 1793,0154 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 169,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с
исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке
межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий
подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых
средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи больным сахарным диабетом, осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий,
направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской
помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Передача оказывающим медицинскую помощь
федеральным учреждениям (учреждениям), подведомственным Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и находящимся в его
ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе
исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также субъектам
Российской Федерации лекарственных препаратов и расходных материалов,
приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в соответствии с
Правилами передачи приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета лекарственных препаратов и расходных материалов для обеспечения
выполнения мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012
годы)", предусмотренными приложением N 14 к Программе.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется путем проведения комплекса мероприятий,
направленных на снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом,
совершенствование методов его профилактики и ранней диагностики, обеспечение
качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих
показателей:
снижение доли осложнений при сахарном
диабете до 28,5 процента;
увеличение средней продолжительности
жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до 55,4 года, женщин - до 59,2
года;
увеличение средней продолжительности
жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 71,4 года, женщин - до 73,2
года.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения уровня заболеваемости сахарным диабетом составит 114,2 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации
мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении
продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным
диабетом.
ПОДПРОГРАММА
"ТУБЕРКУЛЕЗ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Туберкулез"
Наименование - подпрограмма
"Туберкулез"
подпрограммы
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы N 1706-р
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба
исполнения наказаний
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная
служба
исполнения наказаний
Цели
подпрограммы - снижение уровня
заболеваемости
туберкулезом, снижение
уровня
смертности от
туберкулеза
Задачи
подпрограммы - совершенствование
методов профилактики
туберкулеза, в том
числе разработка
информационных
программ для населения,
образовательных программ
для больных
туберкулезом и
контактирующих с ними
лиц;
совершенствование мер
инфекционного
контроля туберкулеза;
совершенствование
методов диагностики,
лечения и комплексных
программ медико-
социальной
реабилитации;
строительство и
реконструкция
противотуберкулезных
медицинских
учреждений и оснащение
медицинской
техникой и изделиями
медицинского
назначения учреждений
государственной
и муниципальной систем
здравоохранения,
а также оказывающих
медицинскую помощь
федеральных
учреждений, подведомственных
Федеральной службе
исполнения наказаний
Целевые
индикаторы и - заболеваемость
туберкулезом в
показатели исправительных учреждениях
Федеральной
подпрограммы службы исполнения наказаний на 100
тыс. человек;
показатель
абациллирования больных
туберкулезом,
состоявших на учете на
конец года;
смертность от
туберкулеза на 100 тыс.
населения, в том числе
в исправительных
учреждениях
Федеральной службы
исполнения наказаний на 100 тыс.
человек
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования
финансирования подпрограммы составляет 37020,0947
млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих
лет),
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета -
16756,1947 млн.
рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 20263,9
млн. рублей
Ожидаемые
конечные - снижение уровня
заболеваемости
результаты
реализации туберкулезом в
исправительных
подпрограммы
и учреждениях Федеральной
службы
показатели
ее исполнения наказаний до
1490 случаев
социально- на 100 тыс. человек;
экономической увеличение показателя
абациллирования
эффективности больных туберкулезом, состоявших на
учете на конец года, до 36,1 процента;
снижение смертности от
туберкулеза до
14,7 случая на 100
тыс. населения, в
том числе в
исправительных учреждениях
Федеральной службы
исполнения
наказаний - до 104,9
случая на 100 тыс.
человек
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
У больных, страдающих туберкулезом,
решающим фактором социально-экономического характера является снижение уровня и
качества жизни.
Не все группы населения охвачены
профилактическими медицинскими осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления
туберкулеза.
Необходимо принятие дополнительных мер по
обеспечению снижения уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при
туберкулезе, оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней
диагностики и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе,
увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих
таким заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы
учреждений здравоохранения.
II. Основные цели и
задачи подпрограммы,
срок ее реализации, целевые индикаторы и
показатели
Целями подпрограммы
"Туберкулез" (далее - подпрограмма) являются снижение уровня
заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности от туберкулеза.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики
туберкулеза, в том числе разработка информационных программ для населения,
образовательных программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
совершенствование мер инфекционного
контроля туберкулеза;
совершенствование методов диагностики,
лечения и комплексных программ медико-социальной реабилитации;
строительство и реконструкция
противотуберкулезных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и
изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных
учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы
предусматриваются:
строительство и реконструкция
лечебно-профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь
населению;
разработка и совершенствование
ускоренных, высокодостоверных методов и систем диагностики туберкулеза;
разработка комплексных программ по
повышению резистентности к заболеванию туберкулезом детского населения;
разработка и апробация как программы
организационных мероприятий по повышению эффективности лечения туберкулеза, так
и новых методов лечения туберкулеза;
разработка и апробация комплексных
программ по медицинской и социальной реабилитации больных туберкулезом,
относящихся к различным группам риска;
разработка и совершенствование санитарных
нормативов и мер инфекционного контроля за распространением туберкулеза;
предоставление систематической
организационно-методической и консультационной помощи (включая мониторинг
эффективности реализации мероприятий подпрограммы) субъектам Российской
Федерации профильными научно-исследовательскими институтами;
создание и обеспечение функционирования
системы государственного мониторинга лечения и лекарственной устойчивости
возбудителя туберкулеза, основанной на персональном учете больных;
обеспечение учреждений государственной и
муниципальной систем здравоохранения за счет средств федерального бюджета
противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго ряда) и системами
диагностики туберкулеза, в том числе на основе иммунобиологических
диагностических тестов, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных
учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний,
противотуберкулезными лекарственными препаратами (первого и второго ряда) и
системами диагностики туберкулеза, в том числе на основе иммунобиологических
диагностических тестов;
совершенствование лабораторной
диагностики туберкулеза;
внедрение современных методов
диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулезом в учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих
медицинскую помощь федеральных учреждениях, подведомственных Федеральной службе
исполнения наказаний.
Перечень мероприятий подпрограммы
представлен в приложении N 5.
Перечень объектов, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы,
представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 37020,0947 млн. рублей (в ценах соответствующих лет),
из них за счет средств федерального бюджета - 16756,1947 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 20263,9 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3687,5882 млн.
рублей;
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 118,115 млн. рублей;
прочие нужды - 12950,4915 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 621,6 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с
исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке
межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе выполнения работ по реализации мероприятий
подпрограммы, достигнутых результатах и об эффективности использования
финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в
государственной собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной
собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование строительства и реконструкции объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N
13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи больным туберкулезом, осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий,
направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской
помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
Передача оказывающим медицинскую помощь
федеральным учреждениям (учреждениям), подведомственным Министерству
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и находящимся в его
ведении федеральным органам исполнительной власти, Федеральной службе
исполнения наказаний, Российской академии медицинских наук, а также субъектам
Российской Федерации лекарственных препаратов и расходных материалов,
приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, осуществляется
государственными заказчиками подпрограммы в соответствии с Правилами передачи
приобретенных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета лекарственных
препаратов и расходных материалов для обеспечения выполнения мероприятий,
предусмотренных федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с
социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)", предусмотренными
приложением N 14 к Программе.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий,
направленных на снижение уровня заболеваемости туберкулезом, совершенствование
методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и
реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих
показателей:
снижение заболеваемости туберкулезом в
исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1490
случаев на 100 тыс. человек;
увеличение показателя абациллирования
больных туберкулезом, состоявших на учете на конец года, до 36,1 процента;
снижение смертности от туберкулеза до
14,7 случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до 104,9 случая на 100 тыс. человек.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза составит 201,2 млрд.
рублей.
Социальная эффективность реализации
мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества жизни больных и
увеличении ее продолжительности, сохранении их трудового потенциала,
формировании здорового образа жизни населения, снижении социальной и
психологической напряженности в обществе вследствие угрозы распространения
туберкулеза.
ПОДПРОГРАММА
"ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
Наименование - подпрограмма
"ВИЧ-инфекция"
подпрограммы
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы N 1706-р
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия человека,
Федеральная служба
исполнения наказаний
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия
человека, Федеральная
служба исполнения
наказаний
Цели
подпрограммы - снижение
заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
дальнейшее внедрение
методов
профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией
новорожденных;
обеспечение
доступности
антиретровирусных препаратов;
снижение уровня
смертности больных
ВИЧ-инфекцией
Задачи
подпрограммы - совершенствование
методов профилактики
распространения
ВИЧ-инфекции;
совершенствование
методов диагностики,
лечения и реабилитации
при ВИЧ-инфекции;
разработка и внедрение
современных
антиретровирусных препаратов;
строительство и
реконструкция
специализированных
медицинских
учреждений и оснащение
медицинской
техникой и изделиями
медицинского
назначения учреждений
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения, а
также оказывающих
медицинскую помощь
федеральных учреждений,
подведомственных
Федеральной службе
исполнения наказаний
Целевые
индикаторы и - число вновь
зарегистрированных в течение
показатели года случаев заражения
ВИЧ-инфекцией,
подпрограммы в том числе в исправительных
учреждениях
Федеральной службы
исполнения наказаний;
доля
ВИЧ-инфицированных беременных
женщин, включенных в
программу
профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией
новорожденных
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования
финансирования подпрограммы составляет 10623,7954
млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих
лет),
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета -
5487,0954 млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской
Федерации - 4940,7
млн. рублей;
внебюджетных
источников - 196 млн.
рублей
Ожидаемые
конечные - увеличение числа вновь
зарегистрированных
результаты
реализации в течение года случаев
заражения ВИЧ-
подпрограммы
и инфекцией до 65 тыс. случаев;
показатели
ее снижение числа вновь
зарегистрированных
социально- в течение года случаев заражения
ВИЧ-
экономической инфекцией в исправительных
учреждениях
эффективности Федеральной службы исполнения
наказаний
до 1,67 тыс. случаев;
увеличение доли
ВИЧ-инфицированных
беременных женщин,
включенных в
программу профилактики
заражения ВИЧ-
инфекцией
новорожденных, до 95
процентов
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Продолжающийся рост числа
зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц в значительной мере обусловлен
факторами социально-экономического характера, распространением наркомании,
недостаточной информированностью населения.
Необходимо увеличение доли ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных.
Требуется изучение лекарственной
устойчивости вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам.
Необходима дальнейшая разработка
безопасных технологий заготовки крови и ее компонентов в целях снижения риска
передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов.
II. Основные цели и
задачи подпрограммы, срок
ее реализации, а также целевые индикаторы и
показатели
Целями подпрограммы
"ВИЧ-инфекция" (далее - подпрограмма) являются:
снижение числа вновь зарегистрированных
случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией;
внедрение методов профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных;
обеспечение доступности антиретровирусных
препаратов;
снижение уровня смертности больных
ВИЧ-инфекцией.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики
распространения ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов диагностики,
лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;
разработка и внедрение современных
антиретровирусных препаратов;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и
изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных
учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках реализации мероприятий
подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция
специализированных учреждений;
проведение исследований по проблеме
ВИЧ-инфекции;
изучение лекарственной устойчивости
вируса иммунодефицита человека к антиретровирусным препаратам;
разработка и клинические испытания
диагностических и лекарственных препаратов с учетом молекулярных особенностей
циркулирующих штаммов вируса иммунодефицита человека;
разработка комплекса мер по снижению
риска передачи ВИЧ-инфекции при использовании донорской крови и ее препаратов;
изучение особенностей клинического
течения ВИЧ-инфекции и СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка
клинико-лабораторных критериев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности
терапии;
разработка новых форм мониторинга
эффективности различных методов профилактики ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов профилактики,
диагностики и лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
развитие единой системы мониторинга и
оценки в области противодействия ВИЧ-инфекции.
Перечень мероприятий подпрограммы
приведен в приложении N 6.
Перечень объектов, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы,
приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 10623,7954 млн. рублей (в ценах соответствующих лет),
из них за счет средств федерального бюджета - 5487,0954 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 4940,7 млн. рублей, внебюджетных источников -
196 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 4818,2304 млн.
рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы - 91,4 млн. рублей;
прочие нужды - 577,465 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 79,375 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с
исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке
межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
строительства и реконструкции объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, осуществляется в соответствии с
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий,
направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской
помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется за счет реализации комплекса
мероприятий, направленных на снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией,
совершенствование методов профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества
лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих
показателей:
увеличение числа вновь зарегистрированных
в течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией до 65 тыс. случаев;
снижение числа вновь зарегистрированных в
течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний до 1,67 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных, до 95 процентов.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста и повышения
числа ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты, составит 37,3
млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации
мероприятий подпрограммы будет выражена в улучшении качества и увеличении
продолжительности жизни больных, повышении информированности и формировании
здорового образа жизни населения, снижении социальной и психологической
напряженности в обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.
ПОДПРОГРАММА
"ОНКОЛОГИЯ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Онкология"
Наименование - подпрограмма "Онкология"
подпрограммы
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы N 1706-р
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба
исполнения наказаний,
Российская
академия медицинских
наук
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная
служба
исполнения наказаний,
Российская
академия медицинских
наук
Цели
подпрограммы - обеспечение
диагностики на ранних
стадиях заболеваний;
снижение инвалидности
и смертности при
злокачественных
новообразованиях
Задачи
подпрограммы - совершенствование
методов профилактики
онкологических
заболеваний, раннего
выявления опухолевых и
предраковых
заболеваний;
оценка канцерогенных факторов
окружающей среды;
мониторинг
канцерогенных
производственных
факторов и
производств;
обеспечение
диагностики опухолевых
заболеваний визуальной
локализации на
ранних стадиях;
разработка и
совершенствование методов
диагностики, лечения и
медицинской,
социальной и
психологической
реабилитации, включая
коррекцию
функциональных
расстройств и
анатомических
дефектов;
совершенствование и
внедрение
телекоммуникационных
технологий;
разработка и внедрение
современных
противоопухолевых
лекарственных
препаратов;
строительство и
реконструкция
специализированных
медицинских
учреждений и оснащение
медицинской
техникой и изделиями
медицинского
назначения учреждений
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения, а
также оказывающих
медицинскую помощь
федеральных
учреждений, подведомственных
Федеральной службе исполнения наказаний
Целевые
индикаторы и - доля больных с
визуальными
показатели локализациями злокачественных
подпрограммы новообразований, выявленных на I и
II стадиях заболевания,
в общем числе
больных с визуальными
локализациями
опухоли, впервые
взятых на учет;
доля умерших от
злокачественных
новообразований в
течение года с
момента установления
диагноза в общем
числе больных, впервые
взятых на учет в
предыдущем году;
смертность от
злокачественных
новообразований на 100
тыс. населения
(мужчины, женщины)
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования
финансирования подпрограммы составляет 13849,5377
млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих
лет),
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета -
7596,7377 млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской Федерации
- 5920,8 млн. рублей;
внебюджетных
источников - 332 млн.
рублей
Ожидаемые
конечные - улучшение показателей,
характеризующих
результаты
реализации раннее выявление
злокачественных
подпрограммы
и новообразований, в том числе
увеличение
показатели
ее доли больных с визуальными
социально- локализациями опухоли,
выявленными на I
экономической и II стадиях заболевания, до 72
эффективности процентов;
снижение доли больных,
умерших от
злокачественных
новообразований в
течение года с момента
установления
диагноза, в общем
числе больных, впервые
взятых на учет в
предыдущем году, до
27,5 процента;
снижение смертности от
злокачественных
новообразований у
мужчин до 231,2
случая на 100 тыс.
населения, у женщин
- до 170 случаев на
100 тыс. населения
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Остаются крайне высокими показатели
инвалидности вследствие злокачественных новообразований. Высока доля больных,
умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента
установления диагноза.
Недостаточна организация профилактических
медицинских осмотров с целью раннего выявления онкологических заболеваний.
Необходимо продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов,
бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека.
Требуется принятие дополнительных мер по
обеспечению снижения заболеваемости, инвалидности и смертности при
злокачественных новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения
больных с онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и
профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и
улучшению качества жизни больных.
II. Основные цели и
задачи подпрограммы, срок
ее реализации, а также целевые индикаторы и
показатели
Целями подпрограммы "Онкология"
(далее - подпрограмма) являются:
обеспечение диагностики на ранних стадиях
заболеваний;
снижение инвалидности и смертности при
злокачественных новообразованиях.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики
онкологических заболеваний, раннего выявления опухолевых и предраковых
заболеваний;
оценка канцерогенных факторов окружающей
среды;
мониторинг канцерогенных производственных
факторов и производств;
обеспечение диагностики опухолевых
заболеваний визуальной локализации на ранних стадиях;
разработка и совершенствование методов
диагностики, лечения и медицинской, социальной и психологической реабилитации,
включая коррекцию функциональных расстройств и анатомических дефектов;
совершенствование и внедрение
телекоммуникационных технологий;
разработка и внедрение современных
противоопухолевых лекарственных препаратов;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и
изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных
учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы
предусматриваются:
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений, оказывающих помощь населению при
онкологических заболеваниях;
проведение исследований в области этиологии
и патогенеза злокачественных новообразований;
проведение исследований в области
профилактики, диагностики и лечения злокачественных новообразований;
обеспечение функционирования
национального перечня веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и
природных факторов, канцерогенных для человека, банков данных по
канцерогенно-опасным производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших)
профессиональный контакт с химическими канцерогенами;
обеспечение функционирования
государственного регистра больных со злокачественными новообразованиями;
обеспечение оказания специализированной
медицинской помощи больным со злокачественными новообразованиями.
Перечень мероприятий подпрограммы
приведен в приложении N 7.
Перечень объектов, подлежащих финансированию
за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в
приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 13849,5377 млн. рублей (в ценах соответствующих лет),
из них за счет средств федерального бюджета - 7596,7377 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 5920,8 млн. рублей, внебюджетных источников -
332 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 5700,3094 млн.
рублей;
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 207,755 млн. рублей;
прочие нужды - 1688,6733 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 295,15 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба исполнения наказаний и Российская академия
медицинских наук.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с
исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке
межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в
государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование строительства и реконструкции объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N
13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи больным злокачественными новообразованиями, осуществляется в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к
Программе.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями,
совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение
качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы осуществляется в сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих
показателей:
улучшение показателей, характеризующих
раннее выявление злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли
больных с визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях
заболевания, до 72 процентов;
снижение доли больных, умерших от
злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза,
в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году, до 27,5
процента;
снижение смертности от злокачественных
новообразований у мужчин до 231,2 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до
170 случаев на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения уровня инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях
составит 99 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации
мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении
продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, снижении
социальной и психологической напряженности в обществе вследствие угрозы
распространения злокачественных новообразований.
ПОДПРОГРАММА
"ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым
путем"
Наименование - подпрограмма "Инфекции,
передаваемые
подпрограммы половым путем"
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы N 1706-р
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба исполнения
наказаний
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная
служба
исполнения наказаний
Цель
подпрограммы - снижение
заболеваемости инфекциями,
передаваемыми половым
путем
Задачи
подпрограммы - совершенствование
методов профилактики
инфекций, передаваемых
половым путем,
включая разработку информационных
материалов и
образовательных программ
для населения;
разработка и внедрение
современных
методов диагностики,
лечения и
реабилитации при
инфекциях,
передаваемых половым
путем;
совершенствование
системы мониторинга
устойчивости
возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, к
применяемым
лекарственным препаратам;
совершенствование
качества
лабораторной
диагностики возбудителей
инфекций, передаваемых
половым путем;
строительство и
реконструкция
специализированных
медицинских
учреждений и оснащение
медицинской
техникой и изделиями
медицинского
назначения учреждений
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения, а
также оказывающих
медицинскую помощь
федеральных
учреждений, подведомственных
Федеральной службе
исполнения наказаний
Целевые
индикаторы и - заболеваемость сифилисом
на 100 тыс.
показатели населения;
подпрограммы заболеваемость сифилисом в
исправительных учреждениях
Федеральной
службы исполнения
наказаний на 100
тыс. человек;
заболеваемость детей
сифилисом на 100
тыс. детского
населения;
заболеваемость детей гонореей на 100
тыс. детского
населения;
доля
специализированных медицинских
учреждений,
осуществляющих мониторинг
изменчивости возбудителей
инфекций,
передаваемых половым
путем, в общем числе
учреждений
дерматовенерологического
профиля;
количество
подростковых
специализированных центров
профилактики и лечения
инфекций,
передаваемых половым
путем
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования
финансирования подпрограммы составляет 5285,1761
млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих
лет),
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета -
2591,3761 млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской
Федерации - 2693,8
млн. рублей
Ожидаемые
конечные - снижение заболеваемости
сифилисом до
результаты
реализации 49,2 случая на 100 тыс. населения,
в
подпрограммы
и том числе в исправительных
учреждениях
показатели
ее Федеральной службы
исполнения
социально- наказаний - до 148 случаев на
100
экономической тыс. человек;
эффективности снижение заболеваемости детей
сифилисом
до 7,1 случая на 100
тыс. детского
населения;
снижение
заболеваемости детей гонореей
до 7,7 случая на 100
тыс. детского
населения;
увеличение доли
специализированных
медицинских
учреждений, осуществляющих
мониторинг
изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых
половым путем, в
общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля до
62 процентов;
увеличение количества
подростковых
специализированных центров
профилактики
и лечения инфекций,
передаваемых
половым путем, до 60
единиц
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Ежегодно увеличивается количество
инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем (в том числе случаев
заболеваний нейросифилисом), выявленных среди подростков.
Развивается резистентность возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным препаратам.
В этой связи необходимы проведение
санитарно-просветительских мероприятий и пропаганда здорового образа жизни.
Кроме того, следует увеличить количество
специализированных медицинских учреждений, изучающих изменчивость возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, организовать проведение исследований,
направленных на преодоление терапевтической резистентности возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, и совершенствование их диагностики с
учетом молекулярных особенностей возбудителей.
II. Основные цель и
задачи подпрограммы, срок
ее реализации, а также целевые индикаторы и
показатели
Целью подпрограммы "Инфекции,
передаваемые половым путем" (далее - подпрограмма) является снижение
заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем.
Задачами указанной подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики
инфекций, передаваемых половым путем, включая разработку информационных
материалов и образовательных программ для населения;
разработка и внедрение современных
методов диагностики, лечения и реабилитации при инфекциях, передаваемых половым
путем;
совершенствование системы мониторинга
устойчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым
лекарственным препаратам;
совершенствование качества лабораторной
диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и
изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также оказывающих медицинскую помощь федеральных
учреждений, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы
предусматриваются:
строительство и реконструкция федеральных
медицинских специализированных учреждений;
разработка программ эпидемиологических
исследований по распространению инфекций, передаваемых половым путем, с
созданием систем прогнозирования распространения и возникновения резистентности
возбудителей этих инфекций к применяемым антимикробным препаратам;
разработка тест-систем и контрольных
материалов для диагностики инфекций, передаваемых половым путем, с учетом
молекулярных особенностей возбудителей, выявляемых на территории Российской
Федерации;
изучение молекулярных механизмов развития
резистентности возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым
антимикробным препаратам;
развитие единой
информационно-аналитической системы профилактики, диагностики и лечения
инфекций, передаваемых половым путем;
совершенствование специализированной медицинской
помощи при инфекциях, передаваемых половым путем.
Перечень мероприятий подпрограммы
представлен в приложении N 8.
Перечень объектов, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы,
представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 5285,1761 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из
них за счет средств федерального бюджета - 2591,3761 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 2693,8 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 1751,0441 млн.
рублей;
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 98,1 млн. рублей;
прочие нужды - 742,232 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 126,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с
исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке
межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в государственной
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к
Программе.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи при заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым путем,
осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к
Программе.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса
мероприятий, направленных на снижение количества инфекционных заболеваний,
передаваемых половым путем, совершенствование методов их профилактики и ранней
диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих
показателей:
снижение заболеваемости сифилисом до 49,2
случая на 100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до 148 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом
до 7,1 случая на 100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до
7,7 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных
медицинских учреждений, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля до 62 процентов;
увеличение количества подростковых
специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым
путем, до 60 единиц.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения уровня заболеваемости при инфекциях, передаваемых половым путем,
составит 56,8 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации
мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении количества инфекционных
заболеваний, передаваемых половым путем, повышении информированности населения
о предупреждении этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной
медицинской помощи.
ПОДПРОГРАММА
"ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Вирусные гепатиты"
Наименование - подпрограмма "Вирусные
гепатиты"
подпрограммы
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы N 1706-р
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия человека,
Федеральная служба
исполнения наказаний
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная
служба по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия человека,
Федеральная служба
исполнения
наказаний
Цель
подпрограммы - снижение уровня
заболеваемости
вирусными гепатитами
Задачи
подпрограммы - совершенствование
методов профилактики
вирусных гепатитов и
эпидемиологического
надзора;
обеспечение качества
диагностики, лечения
и реабилитации острых
и хронических
вирусных гепатитов;
разработка и внедрение
современных
лекарственных препаратов и
диагностических
наборов;
строительство и
реконструкция
специализированных
медицинских
учреждений, оснащение
медицинской
техникой и изделиями
медицинского
назначения учреждений
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения, а
также оказывающих
медицинскую помощь
федеральных учреждений,
подведомственных
Федеральной службе
исполнения наказаний
Целевые
индикаторы и - заболеваемость острым
вирусным
показатели гепатитом B на 100 тыс.
населения;
подпрограммы заболеваемость острым вирусным
гепатитом C на 100
тыс. населения;
заболеваемость
хроническими вирусными
гепатитами B и C на
100 тыс. населения
Срок реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования подпрограммы
финансирования составляет 7645,8494 млн. рублей (в
ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе
за
счет средств:
федерального бюджета -
2949,4494 млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской Федерации
- 4278,4 млн. рублей;
внебюджетных
источников - 418 млн.
рублей
Ожидаемые
конечные - снижение заболеваемости
острым вирусным
результаты
реализации гепатитом B до 2,6 случая
на 100 тыс.
подпрограммы
и населения;
показатели
ее снижение заболеваемости
острым вирусным
социально- гепатитом C до 3,7 случая на 100
тыс.
экономической населения;
эффективности снижение заболеваемости
хроническими
вирусными гепатитами B
и C до 54
случаев на 100 тыс.
населения
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Ежегодно увеличивается заболеваемость
хроническими формами вирусных гепатитов B и C, острыми формами вирусного
гепатита C, а также инвалидность и смертность при указанных заболеваниях.
Необходимо совершенствование методов
расследования случаев эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных
методов диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее
развитие специализированной медицинской помощи.
II. Основные цель и
задачи подпрограммы, срок
ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Вирусные
гепатиты" (далее - подпрограмма) является снижение уровня заболеваемости
вирусными гепатитами.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики
вирусных гепатитов и эпидемиологического надзора;
обеспечение качества диагностики, лечения
и реабилитации острых и хронических вирусных гепатитов;
разработка и внедрение современных
лекарственных препаратов и диагностических наборов;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и
изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной
систем здравоохранения, а также федеральных учреждений, оказывающих медицинскую
помощь, подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных
медицинских учреждений;
совершенствование методов расследования и
методов профилактики эпидемических вспышек вирусных гепатитов;
совершенствование молекулярных методов
диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов;
создание контрольных образцов для оценки
качества молекулярной диагностики вирусных гепатитов;
мониторинг распространения вирусных
гепатитов, включая создание единой федеральной базы данных циркулирующих
штаммов вирусов гепатитов;
совершенствование специализированной
медицинской помощи, оказываемой лицам, больным вирусными гепатитами.
Перечень мероприятий подпрограммы
приведен в приложении N 9.
Перечень объектов, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы,
представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 7645,8494 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из
них за счет средств федерального бюджета - 2949,4494 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 4278,4 млн. рублей, внебюджетных источников -
418 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 978,0416 млн.
рублей;
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 118,3 млн. рублей;
прочие нужды - 1853,1078 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 267,533 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с
исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных
отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в
государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование строительства и реконструкции объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N
13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи больным вирусными гепатитами, осуществляется в соответствии
с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий,
направленных на совершенствование оказания специализированной медицинской
помощи, предусмотренными приложением N 13 к Программе.
В субъектах Российской Федерации в рамках
реализации подпрограммы осуществляется комплекс мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов их
профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих
показателей:
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом B до 2,6 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом C до 3,7 случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами B и C до 54 случаев на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения уровня заболеваемости острыми гепатитами составит 116,9 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации
мероприятий подпрограммы будет выражена в увеличении продолжительности жизни,
сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа жизни
населения, снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения
угрозы распространения вирусных гепатитов.
ПОДПРОГРАММА
"ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Психические расстройства"
Наименование - подпрограмма "Психические
расстройства"
подпрограммы
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба исполнения
наказаний
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная
служба
исполнения наказаний
Цель
подпрограммы - развитие комплексной
системы
профилактики,
диагностики, лечения
и реабилитации при
психических
расстройствах
Задачи
подпрограммы - совершенствование методов
профилактики
психических
расстройств, разработка и
реализация
консультативной помощи,
обучающих программ для
населения
по вопросам охраны
психического здоровья
и профилактики
суицидов;
совершенствование
методов диагностики
и лечения психических
расстройств,
внедрение бригадных
форм работы в
условиях
психиатрического стационара,
дневного стационара,
психоневрологического
диспансера
и реабилитационного
общежития;
внедрение современных
методов
психосоциальной
терапии и
психосоциальной
реабилитации;
строительство и
реконструкция
специализированных
медицинских
учреждений, оказывающих
психиатрическую
помощь, и оснащение
медицинской техникой и
изделиями
медицинского
назначения учреждений
государственной и муниципальной
систем
здравоохранения, а
также оказывающих
медицинскую помощь
федеральных
учреждений,
подведомственных Федеральной
службе исполнения
наказаний
Целевые
индикаторы и - доля пациентов,
охваченных бригадными
показатели формами оказания психиатрической
подпрограммы помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов;
доля пациентов,
нуждающихся в
стационарной
психиатрической помощи,
в общем числе
наблюдаемых пациентов;
средняя
продолжительность лечения
больного в
психиатрическом стационаре;
доля повторных в
течение года
госпитализаций в
психиатрический
стационар
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования
финансирования подпрограммы составляет 8425,3426
млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих
лет),
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 4813,3426
млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской
Федерации - 3302 млн.
рублей;
внебюджетных
источников - 310 млн.
рублей
Ожидаемые
конечные - увеличение доли пациентов,
охваченных
результаты
реализации бригадными формами оказания
подпрограммы
и психиатрической помощи, в
общем числе
показатели
ее наблюдаемых пациентов до 30
процентов;
социально- снижение доли пациентов,
нуждающихся в
экономической стационарной психиатрической
помощи, в
эффективности общем числе наблюдаемых пациентов
до 13 процентов;
снижение средней
продолжительности
лечения больного в
психиатрическом
стационаре до 65 дней;
снижение доли
повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический
стационар до 17,3
процента
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Растет заболеваемость населения
психическими расстройствами и расстройствами поведения. Ежегодно от суицидов
погибает около 60 тыс. человек.
Невелико число пациентов, охваченных
бригадными формами оказания психиатрической помощи. Это свидетельствует о
недостаточном использовании в психиатрической практике методов психосоциальной
терапии и психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет
частые госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических
стационарах.
Необходимы разработка и внедрение
бригадных форм оказания психиатрической помощи в условиях психиатрических
стационаров, дневных стационаров, психоневрологических диспансеров, оказание
помощи на дому, а также совершенствование методов профилактики психических
расстройств, в том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.
II. Основные цель и
задачи подпрограммы, срок
ее реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Психические
расстройства" (далее - подпрограмма) является развитие комплексной системы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических
расстройствах.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики
психических расстройств, разработка и реализация консультативной помощи,
обучающих программ для населения по вопросам охраны психического здоровья и
профилактики суицидов;
совершенствование методов диагностики и
лечения психических расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях
психиатрического стационара, дневного стационара, психоневрологического
диспансера и реабилитационного общежития;
внедрение современных методов
психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений, оказывающих психиатрическую помощь,
оснащение медицинской техникой и изделиями медицинского назначения учреждений
государственной и муниципальной систем здравоохранения, а также оказывающих
медицинскую помощь федеральных учреждений, подведомственных Федеральной службе
исполнения наказаний.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы представлена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы
предусматриваются:
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений;
разработка современных видов и методов
комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований;
изучение нейрохимических,
иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении,
депрессивных и других психических расстройств;
разработка методического и программного
обеспечения деятельности по внедрению бригадных форм оказания психиатрической
помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;
разработка методического и программного
обеспечения медицинской помощи, оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и
участникам боевых действий;
научное обоснование системы мониторинга деятельности
психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных
учреждений;
разработка современной методологии
деятельности психиатрических и психоневрологических и судебно-психиатрических
экспертных учреждений;
разработка методов управления качеством
оказания диагностической, лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических
и психоневрологических учреждениях;
совершенствование методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах.
Перечень мероприятий подпрограммы
представлен в приложении N 10.
Перечень объектов, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы,
представлен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации с привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 8425,3426 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из
них за счет средств федерального бюджета - 4813,3426 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 3302 млн. рублей, внебюджетных источников -
310 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3407,3177 млн.
рублей;
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 289,69 млн. рублей;
прочие нужды - 1116,3349 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 159 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации и Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", а также в порядке межбюджетных
отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств в отношении строек и объектов, находящихся в
государственной собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной
собственности, осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на софинансирование строительства и реконструкции объектов
капитального строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N
13.1 к Программе.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи при заболеваниях психическими расстройствами, осуществляется
в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к
Программе.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется за счет проведения комплекса
мероприятий, направленных на снижение количества граждан, страдающих
психическими заболеваниями, совершенствование методов профилактики и ранней
диагностики этих заболеваний, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих
показателей:
увеличение доли пациентов, охваченных
бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых
пациентов до 30 процентов;
снижение доли пациентов, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 13
процентов;
снижение средней продолжительности
лечения больного в психиатрическом стационаре до 65 дней;
снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический стационар до 17,3 процента.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения уровня инвалидности и смертности при психических расстройствах
составит 8,1 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации
мероприятий подпрограммы будет выражен в улучшении качества и увеличении
продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала, формировании
здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в обществе
вследствие устранения угрозы распространения психических заболеваний.
ПОДПРОГРАММА
"АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Артериальная гипертония"
Наименование - подпрограмма "Артериальная
гипертония"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы N 1706-р
Государственный - Министерство здравоохранения и
заказчик
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации
Цели
подпрограммы - снижение числа
заболеваний сосудистыми
расстройствами
головного мозга
(цереброваскулярные
болезни, включая
инсульт) вследствие
артериальной
гипертонии и снижение
смертности от ее
осложнений
Задачи
подпрограммы - создание эффективной
системы
профилактики
артериальной гипертонии в
группах риска;
разработка и внедрение
современных
методов ранней диагностики, лечения
артериальной
гипертонии и реабилитации
больных с ее
осложнениями
Целевые
индикаторы и - смертность населения от
показатели цереброваскулярных болезней на
100 тыс.
подпрограммы населения;
число лиц с впервые в
текущем году
выявленной
артериальной гипертонией;
число лиц, обученных в
текущем году в
школах здоровья для больных
артериальной
гипертонией
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования
финансирования подпрограммы составляет 2203,5648
млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих
лет),
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета -
293,8648 млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской
Федерации - 1909,7
млн. рублей
Ожидаемые
конечные - снижение смертности
населения от
результаты
реализации цереброваскулярных болезней
до 250
подпрограммы
и случаев на 100 тыс.
населения;
показатели ее увеличение числа впервые
социально- выявленных больных артериальной
экономической гипертонией до 985 тыс. человек в
год;
эффективности увеличение числа лиц, обученных
в текущем году в
школах здоровья для
больных артериальной
гипертонией, до
1400 тыс. человек в
год
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
Уровень заболеваемости, инвалидности и
смертности населения при болезнях системы кровообращения, среди которых
гипертоническая болезнь занимает ведущее место, остается высоким. В связи с
этим необходим учет и профилактика факторов, способствующих снижению качества
жизни населения, в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками.
Требуется создание системы контроля за
ходом выполнения профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и
реабилитации больных артериальной гипертонией.
Необходимы разработка и реализация
мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, реализация
программ по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым
инфарктом миокарда.
II. Основные цели,
задачи подпрограммы, срок реализации,
а также ее целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Артериальная
гипертония" (далее - подпрограмма) являются снижение числа заболеваний
сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее
осложнений.
Задачами указанной подпрограммы являются:
создание эффективной системы профилактики
артериальной гипертонии в группах риска;
разработка и внедрение современных
методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации
больных с ее осложнениями.
Реализацию подпрограммы предусматривается
осуществить в 2007-2012 годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы
предусматриваются:
разработка современных медицинских
профилактических технологий для групп высокого риска по развитию
сердечно-сосудистых осложнений;
разработка современных методов
профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии и ее осложнений;
разработка научно обоснованных программ
по организации восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом
миокарда;
создание эффективной системы профилактики
артериальной гипертонии и ее осложнений;
создание системы контроля за ходом
выполнения мероприятий по профилактике и лечению артериальной гипертонии;
совершенствование системы
государственного регистра больных артериальной гипертонией;
совершенствование методов диагностики,
лечения и реабилитации больных артериальной гипертонией.
Перечень мероприятий подпрограммы
приведен в приложении N 11.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 2203,5648 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из
них за счет средств федерального бюджета - 293,8648 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 1909,7 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 13,6568 млн. рублей;
прочие нужды - 280,208 млн. рублей, из
них субсидии из федерального бюджета - 52,3 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы представлены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации
подпрограммы
Государственным заказчиком подпрограммы
является Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключенных между государственным заказчиком
и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке
межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Государственный заказчик подпрограммы
представляет в Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
ежеквартально статистическую, справочную
и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, по установленной
форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственного заказчика
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование мероприятий
подпрограммы, направленных на совершенствование оказания специализированной
медицинской помощи при заболеваниях артериальной гипертонией, осуществляется в
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование мероприятий, направленных на совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи, предусмотренными приложением N 13 к
Программе.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями,
совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение
качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих
показателей:
абзац исключен. - Постановление
Правительства РФ от 06.04.2011 N 254;
снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 247,1 случая на 100 тыс. населения;
увеличение числа впервые выявленных
больных артериальной гипертонией до 985 тыс. человек в год;
увеличение числа лиц, обученных в школах
здоровья для больных артериальной гипертонией, до 1400 тыс. человек в год.
Социальная эффективность реализации
мероприятий подпрограммы будет выражена в снижении уровня заболеваемости
сердечно-сосудистыми заболеваниями, улучшении качества и увеличении
продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных, формировании
здорового образа жизни населения.
ПОДПРОГРАММА
"ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
ПАСПОРТ
подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
Наименование - подпрограмма
"Вакцинопрофилактика"
подпрограммы
Основание
для - распоряжение Правительства
Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г.
подпрограммы N 1706-р
Государственные - Министерство здравоохранения и
заказчики
подпрограммы социального развития
Российской
Федерации, Федеральная
служба по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия человека,
Российская академия
медицинских наук
Основные
разработчики - Министерство
здравоохранения и
подпрограммы социального развития Российской
Федерации, Федеральная
служба по
надзору в сфере защиты
прав
потребителей и
благополучия человека,
Российская академия
медицинских наук
Цель
подпрограммы - снижение уровня
заболеваемости
инфекциями,
управляемыми средствами
специфической профилактики
Задачи
подпрограммы - совершенствование
методов профилактики
инфекций, управляемых
средствами
специфической
профилактики;
совершенствование
методов контроля
проведения
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий;
совершенствование
системы
транспортировки
вакцин;
разработка и внедрение опытных
образцов новых вакцин;
строительство и
реконструкция
специализированных
медицинских
учреждений и оснащение
медицинской
техникой и изделиями
медицинского
назначения учреждений
государственной и
муниципальной систем
здравоохранения
Целевые индикаторы
и - охват профилактическими прививками
показатели детей;
подпрограммы заболеваемость дифтерией на 100
тыс.
населения;
заболеваемость
полиомиелитом;
заболеваемость корью на 100 тыс.
населения
Срок
реализации - 2007-2012 годы
подпрограммы
Объемы и
источники - общий объем
финансирования
финансирования подпрограммы составляет 4181,5642
млн.
подпрограммы рублей (в ценах соответствующих
лет),
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета -
3507,6642 млн.
рублей;
бюджетов субъектов
Российской
Федерации - 413,9 млн.
рублей;
внебюджетных
источников - 260 млн.
рублей
Ожидаемые
конечные - сохранение 95-процентного
уровня охвата
результаты
реализации детей профилактическими
прививками;
подпрограммы
и снижение заболеваемости
дифтерией до
показатели
ее 0,01 случая на 100 тыс.
населения;
социально- исключение случаев возникновения
экономической заболеваний полиомиелитом;
эффективности снижение заболеваемости корью до
0,99
случая на 1 млн.
населения;
сохранение
заболеваемости инфекциями,
управляемыми средствами
специфической
профилактики, на
уровне спорадических
случаев
I. Характеристика
проблемы,
на решение которой направлена подпрограмма
При сохранении высокого уровня охвата
детей профилактическими прививками продолжают иметь место случаи заболевания
дифтерией, корью и коклюшем, а также вспышки заболеваний эпидемическим
паротитом.
Необходимо создание новых вакцин для
массового применения и внедрение современных технологий их производства.
Требуется развитие системы информирования
населения о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых
средствами специфической профилактики.
II. Основные цель и
задачи подпрограммы, срок
ее реализации, а также целевые индикаторы и
показатели
Целью подпрограммы
"Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограмма) является снижение уровня
заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики
инфекций, управляемых средствами специфической профилактики;
совершенствование методов контроля
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий;
совершенствование системы транспортировки
вакцин;
разработка и внедрение опытных образцов
новых вакцин;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений, оснащение медицинской техникой и
изделиями медицинского назначения учреждений государственной и муниципальной
систем здравоохранения.
Подпрограмма реализуется в 2007-2012
годах.
Динамика целевых индикаторов и
показателей подпрограммы приведена в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия
подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы
предусматриваются:
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений и предприятий;
создание новых вакцин массового
применения и современных технологий их производства;
создание новых современных методов и
средств диагностики детских инфекций;
развитие системы информирования населения
о мерах предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики, в том числе создание видеоклипов, буклетов,
календарей;
совершенствование государственного
контроля за проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;
создание эффективной системы
транспортировки и хранения вакцин.
Перечень мероприятий подпрограммы
приведен в приложении N 12.
Перечень объектов, подлежащих
финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы,
приведен в приложении N 2 к Программе.
IV. Обоснование
ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов
Российской Федерации с привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий
подпрограммы составляют 4181,5642 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из
них за счет средств федерального бюджета - 3507,6642 млн. рублей, бюджетов
субъектов Российской Федерации - 413,9 млн. рублей, внебюджетных источников -
260 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет
средств федерального бюджета осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3679,8076 млн.
рублей;
научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы - 41,66 млн. рублей;
прочие нужды - 46,1966 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы приведены в приложении N 3 к Программе.
V. Механизм
реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы
являются Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Российская академия медицинских наук.
Реализация подпрограммы осуществляется на
основе государственных контрактов, заключенных между государственными заказчиками
и исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд", а также в порядке
межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации статистическую,
справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий
подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации по
установленной форме доклад о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляется
на основе заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального
бюджета обязательств по стройкам и объектам, находящимся в государственной
собственности субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование строительства и реконструкции объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и
(или) муниципальной собственности, предусмотренными приложением N 13.1 к
Программе.
Абзац исключен. - Постановление
Правительства РФ от 06.04.2011 N 254.
В субъектах Российской Федерации
реализация подпрограммы осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных
на снижение заболеваемости инфекциями путем использования средств специфической
профилактики (вакцинации), совершенствование методов их профилактики и ранней
диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка
социально-экономической
эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации
подпрограммы проводится в сравнении с 2005 годом с учетом следующих
показателей:
сохранение 95-процентного уровня охвата
детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,01
случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения
заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,99
случая на 1 млн. населения.
Предполагаемый экономический эффект от
снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами
специфической профилактики, составит 33,4 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации
мероприятий подпрограммы будет выражен в снижении социальной напряженности в
обществе вследствие угрозы распространения инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики.
Приложение N 1
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ДИНАМИКА
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
───────────────────┬──────────┬────────┬─────────────────────────────────────
│ Единица │Базовое │ Показатели
│измерения │значение├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────
│ │ (2005 │ 2007 │2008 │2009 │2010
│2011 │2012
│ │ год) │
год │ год │ год │ год │
год │ год
───────────────────┴──────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────
I. Подпрограмма
"Сахарный диабет"
Доля осложнений процентов 35
32 31 30
29,4 28,8 28,5
при сахарном
диабете
Средняя
продолжительность
жизни больных
сахарным диабетом
I типа:
мужчин лет 52,4
52,9 53,5 54
54,6 55,3 55,4
женщин -"- 56,2
56,7 57,3 57,8
58,4 59,1 59,2
Средняя
продолжительность
жизни больных
сахарным диабетом
II типа:
мужчин лет 68,7
69,2 69,7 70,4
71,1 71,3 71,4
женщин -"- 71,1
71,6 72,1 72,6
73 73,1 73,2
II. Подпрограмма
"Туберкулез"
Заболеваемость количество 1515
1513 1505 1502
1498 1495 1490
туберкулезом B случаев
исправительных
учреждениях ФСИН
России на 100 тыс.
человек
Показатель процентов 35
35,1 35,3 35,5
35,7 35,9 36,1
абациллирования
больных,
состоявших на
учете на конец
года
Смертность от количество 22,6
18,4 18 17,1
16,3 15 14,7
туберкулеза на 100 случаев
тыс. населения -
всего
в том числе в -"- 153,4
143,4 142,7 142
130 115 104,9
исправительных
учреждениях ФСИН
России на 100 тыс.
человек
III. Подпрограмма
"ВИЧ-инфекция"
Количество вновь тыс.
37,7 35 46,8
55 63,5 64
65
зарегистрированных человек
в течение года
случаев заражения
ВИЧ-инфекцией
Количество вновь тыс.
2 1,85 1,8
1,74 1,69 1,68
1,67
зарегистрированных человек
в течение года
случаев заражения
ВИЧ-инфекцией в
исправительных
учреждениях ФСИН
России
Доля ВИЧ- процентов 75
80 92 95
95 95 95
инфицированных
беременных женщин,
включенных в
программу
профилактики
заражения ВИЧ-
инфекцией
новорожденных
IV. Подпрограмма
"Онкология"
Доля больных с процентов 67,6
68,3 70,8 71
71,2 71,6 72
визуальными
локализациями
злокачественных
новообразований,
выявленных на
I и II стадиях
заболевания, в
общей численности
больных с
визуальными
локализациями
опухоли, впервые
взятых на учет
Доля умерших от -"- 31,6
30,2 29,5 29,1
28,2 27,8 27,5
злокачественных
новообразований в
течение года с
момента
установления
диагноза в общей
численности
больных, впервые
взятых на учет в
предыдущем году
Смертность от количество
злокачественных случаев
новообразований на
100 тыс.
населения:
мужчин 233,1 233,9
234 236,3 234,9 233,3 231,2
женщин 170,3 173
174,3 176 175
172,5 170
V. Подпрограмма "Инфекции,
передаваемые половым путем"
Заболеваемость количество 72
63 60 55,3
53,1 50,1 49,2
сифилисом случаев
на 100 тыс.
населения
Заболеваемость -"- 176,6
170 165 160
155 150 148
сифилисом B
исправительных
учреждениях ФСИН
России на 100
тыс. человек
Заболеваемость -"- 21,2
14 13,6 9,7
9,3 7,2 7,1
детей сифилисом на
100 тыс. детского
населения
Заболеваемость -"- 23,4
13,3 12,5 10
9,2 8,3 7,7
детей гонореей на
100 тыс. детского
населения
Доля процентов 15
25 35 50
55 60 62
специализированных
медицинских
учреждений,
осуществляющих
мониторинг
изменчивости
возбудителей
инфекций,
передаваемых
половым путем, в
общем количестве
учреждений дермато
-венерологического
профиля
Количество единиц 12
24 35 45
50 55 60
подростковых
специализированных
центров
профилактики и
лечения инфекций,
передаваемых
половым путем
VI. Подпрограмма
"Вирусные гепатиты"
Заболеваемость количество 8,6
5,8 3 2,9
2,7 2,6 2,6
острым вирусным случаев
гепатитом B
на 100
тыс. населения
Заболеваемость -"- 4,5
4,3 4,2
4 3,9 3,8
3,7
острым вирусным
гепатитом C на 100
тыс. населения
Заболеваемость -"- 51,4
52,55 54,38 56,38 55,1 55,1
54
хроническими
вирусными
гепатитами B и C
на 100 тыс.
населения
VII. Подпрограмма
"Психические расстройства"
Доля пациентов, процентов 5
10 19 27
28 29 30
охваченных
бригадными формами
оказания
психиатрической
помощи, в общей
численности
наблюдаемых
пациентов
Доля пациентов, -"- 16
14,3 15,4 15,1
13,5 13,1 13
нуждающихся в
стационарной
психиатрической
помощи, в общей
численности
наблюдаемых
пациентов
Средняя дней 75,6
69 67,7 65,5
65,2 65 65
продолжительность
лечения больного в
психиатрическом
стационаре
Доля повторных в процентов
20 19,5 19
18,5 18 17,5
17,3
течение года
госпитализаций в
психиатрический
стационар
VIII. Подпрограмма
"Артериальная гипертония"
Смертность количество 325
299,1 296,2 280
260 250 247,1
населения от случаев
цереброваскулярных
болезней на 100
тыс. населения
Численность лиц с тыс.
987,7 972 975
980 982 983
985
впервые в текущем человек
году выявленной
артериальной
гипертонией
Численность лиц, -"- 882
1013,4 1100 1200 1300
1350 1400
обученных в
текущем году в
школах здоровья
для больных
артериальной
гипертонией
IX. Подпрограмма
"Вакцинопрофилактика"
Охват процентов 95
95 95 95
95 95 95
профилактическими
прививками детей
Заболеваемость количество 0,25
0,2 0,18 0,16
0,02 0,01 0,01
дифтерией случаев
на 100 тыс.
населения
Заболеваемость количество -
- - -
- - -
полиомиелитом на случаев
100 тыс. населения
Заболеваемость -"- 1,6
1 1 0,9
0,99 0,99 0,99
корью на 1 млн.
населения <*>
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Показатель "заболеваемость
корью" по 2009 год включительно рассчитывался на 100 тыс. населения, с
2010 года - на 1 млн. населения.
Приложение N 2
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────┬────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────────────
│
Наименование объекта │
Единица │Мощность│ Срок │
2007- │ В том числе
│ │измерения│ │ ввода │ 2012 ├────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬────────
│ │ │ │ │ годы - │
2007 │ 2008 │ 2009 │ 2010 │ 2011 │ 2012
│ │ │ │ │ всего │
год │ год │ год │ год │ год │
год
─────┴────────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴────────
I. Подпрограмма "Туберкулез"
1.
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
санаторий "Плес"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Плес, Ивановская
область:
строительство коек 45
2010 186,8 10
24,3 15 137,5
- -
лечебного корпуса год
реконструкция объектов 1
2012 36,9994 -
- -
- - 36,9994
котельной и год
инженерных сетей, в
том числе проектно-
изыскательские работы
2.
Мытищинский
коек/ 60/150 2008
34,3 9,3 25
- - - -
противотуберкулезный посещений год
диспансер, г. Мытищи, в смену
Московская область
3.
Областное кВт 241
2007 7 7
- - - - -
государственное год
учреждение
здравоохранения
"Орловский
противотуберкулезный
диспансер"
(реконструкция
приточно-вытяжной
вентиляции лечебного
корпуса N 1), г. Орел
4.
Федеральное
койко- 100 2007
30 30 -
- - - -
государственное мест год
учреждение детский
туберкулезный санаторий
"Кирицы" Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция лечебно-
диагностического
корпуса), с. Кирицы,
Спасский район,
Рязанская область
5.
Государственное объектов 1
2012 457,2 -
- - 20
43,0632 394,1368
бюджетное год
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования Первый
Московский
государственный
медицинский университет
имени И.М.Сеченова
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция корпусов
научно-
исследовательского
института
фтизиопульмонологии, в
том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Москва
6.
Федеральное тыс. 25,24
2008 44 10
34 - - - -
государственное гкал/ год
учреждение год
туберкулезный санаторий
"Выборг-7" Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция
котельной), п.
Отрадное, Выборгский
район, Ленинградская
область
7.
Областной коек 175
2012 25 -
- - - - 25
противотуберкулезный год
диспансер (комплекс
работ по реконструкции
стационара), ул.
Лобова, д. 12,
г. Мурманск
8.
Федеральное тыс.
кв. 8,51 2012
341,6 - -
12,1 32 231,5328
65,9672
государственное м год
бюджетное учреждение
"Санкт-Петербургский
научно-
исследовательский
институт
фтизиопульмонологии"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция
корпусов, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Санкт-
Петербург
9.
Межрайонный коек 40
2012 50 -
- - - - 50
противотуберкулезный год
диспансер
(строительство
стационара на 40 коек),
г. Избербаш, Республика
Дагестан
10.
Реконструкция санатория коек 100
2008 58 8
50 - - - -
"Звездочка" под год
республиканский
противотуберкулезный
санаторий, г. Нальчик,
Кабардино-Балкарская
Республика
11.
Реконструкция коек 90
2010 119,75 25
- 38,25 56,5
- -
республиканского год
противотуберкулезного
диспансера на 300 коек
(главный корпус),
г. Элиста, Республика
Калмыкия
12.
Республиканский коек 80
2012 495,55 25
52 10,2 7,35
192 209
противотуберкулезный год
диспансер со
стационаром на 80 коек,
г. Черкесск, Карачаево-
Черкесская Республика
13.
Федеральное тыс.
куб. 79,986 2010
86,4 - 5
25 56,4 - -
государственное м в сутки год
учреждение санаторий
имени С.Т.Аксакова
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(строительство очистных
сооружений, в том числе
проектно-изыскательские
работы), с. Аксаково,
Белебеевский район,
Республика Башкортостан
14.
Лечебный корпус на 120 коек 120
2009 40,5 5
10 25,5 -
- -
коек на территории год
противотуберкулезного
диспансера, г. Саранск,
Республика Мордовия
15.
Детский
объектов 1 2008
60 10 50
- - - -
противотуберкулезный год
санаторий (2-я
очередь), с. Чуварлеи
Алатырского района,
Чувашская Республика
16.
Федеральное тыс.
кв. 3,087 2012
302,6468 15 14,5
80,1738 12 62,7328
118,2402
государственное м год
бюджетное учреждение
"Новосибирский научно-
исследовательский
институт туберкулеза"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(строительство
лабораторного корпуса),
г. Новосибирск
17.
Противотуберкулезный
коек/ 100/50 2008
9 5 4
- - - -
диспансер на 100 коек с посещений год
поликлиникой на 50 в смену
посещений в смену,
пос. Агинское,
Забайкальский край
18.
Пристрой лечебного коек 120
2012 308,55 5
10 36,55 35
24 198
корпуса к год
противотуберкулезному
диспансеру в п.
Рябково, г. Курган
19.
Противотуберкулезный коек 100
2011 94,25 10
10 4,25 21
49 -
диспансер, год
пос. Усть-Ордынский,
Иркутская область
20.
Реконструкция кв.
м 240 2007
6,15 6,15 -
- - - -
центральной больницы год
ИК-3, г. Владимир,
Владимирская область
21.
Реконструкция кв.
м 7900 2009
3 - 1
2 - - -
больничного корпуса год
федерального
государственного
учреждения ОТБ-1 УФСИН
России по Воронежской
области (в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Воронеж
22.
Общежитие под стационар мест 150
2009 41,129 6
3,877 31,252 -
- -
на 150 мест для год
туберкулезных больных
учреждения УГ-42/8, п.
Река-Емца, Плесецкий
район, Архангельская
область
23.
Реконструкция мест 300
2012 60,6042
5,678 4 5
35,9262 - 10
учреждения ОЯ-22/3, г. год
Боровичи, Новгородская
область
24.
Лечебный корпус в ИК-1 коек 60
2011 136,5704 1
3 3 3
126,5704 -
УФСИН России по год
Республике Калмыкия (в
том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Элиста, Республика
Калмыкия
25.
Учреждение УТ-389/01-
17 (ИК-17) ГУФСИН
России по Пермскому
краю, п. Н. Мошево,
Соликамский район,
Пермский край:
реконструкция куб. м в 400
2007 4,155 4,155
- - - - -
туберкулезного сутки год
диспансера,
реконструкция
очистных сооружений
26.
Лечебный корпус в мест 80
2010 64,5 6
5 3,5 50
- -
федеральном год
государственном
лечебно-
профилактическом
учреждении "Областная
соматическая больница"
ГУФСИН России по
Самарской области, г.
Самара
27.
Лечебный корпус на 100 мест 100
2008 30,123
5 25,123 -
- - -
койко-мест учреждения год
УБ-14/12 (ЛПУ-12),
г. Барнаул, Алтайский
край
28.
Пристройка к кв.
м 5393,4 2011
110,9239 6 5
3,074 4,0016 92,8483
-
онкологическому корпусу год
УП-288/18,
ул. Маерчака,
г. Красноярск,
Красноярский край
29.
ЛИУ-48, лечебные мест 450
2011 111,9237 4
5 3,5 0,5
98,9237 -
корпуса, п. Заводской, год
Приморский край
30.
Больница ИК-11, мест 450
2012 330,9628 7,117
5 6,6296 16,1771
209,6908 86,3483
г. Комсомольск-на- год
Амуре,
Хабаровский край
Всего
3687,5882 225,4 345,8 304,9794 487,3549 1130,362
1193,6919
II. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
31.
Инфекционная больница коек 120
2012 123,148 10
15 14,025 6
24,5 53,623
(корпус "СПИД" по ул. год
Садовой, 122),
г. Белгород
32.
Областной центр по тыс.
кв. 18,895 2012
345,465 16,7 34,1
12,75 12,6 34,7
234,615
борьбе со СПИДом, м год
областная инфекционная
больница
(строительство),
г. Воронеж
33.
Областное
мест/ 8/50 2010
34,61 - -
5,61 29 - -
государственное посещений год
учреждение в смену
здравоохранения
"Тамбовский центр по
профилактике и борьбе
со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями в
г. Тамбове", г. Тамбов
34.
Федеральное тыс.
кв. 7,163 2012
273,362 18,7 20
25 58,5 98,1179
53,0441
государственное м год
бюджетное учреждение
"Республиканская
клиническая
инфекционная больница"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(центр развития и
восстановления ВИЧ-
инфицированных
детей школьного
возраста, оставшихся
без попечения
родителей, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Санкт-
Петербург
35.
Центр по профилактике и коек 50
2011 103,225 30
17 15,725 30
10,5 -
борьбе со СПИДом, год
г. Назрань, Республика
Ингушетия
36.
Центр по профилактике и тыс.
кв. 4,532 2009
105,4 15 70
20,4 - - -
борьбе со СПИДом, м год
г. Краснодар
37.
Республиканский центр тыс.
кв. 3,258 2012
135,4874 - -
- - 69,4887
65,9987
по профилактике и м год
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями по ул.
Цивилева, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия
38.
Центр по профилактике и коек 30
2012 466,2677 10
53 12,75 22,98
51,3487 316,189
борьбе со СПИДом, год
г. Иркутск
39.
Областная детская коек 80
2007 11,7 11,7
- - - - -
инфекционная больница, год
г. Чита
40.
Федеральное бюджетное
посещений 400/15 2011
34,83 -
- 4,78 28,1
1,95 -
учреждение науки в смену/ год
"Центральный научно- коек
исследовательский
институт эпидемиологии"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
(строительство научно-
методического центра по
профилактике и борьбе
со СПИДом (в том числе
проектно-изыскательские
работы) по адресу:
г. Москва,
Космодамианская
набережная, 22, стр. 1,
1а)
41.
Федеральное бюджетное тыс.
кв. 9,2 2012
416,1366 9 6
1,1366 1,9 88,1 310
учреждение науки м год
"Ростовский научно-
исследовательский
институт микробиологии
и паразитологии"
(реконструкция корпуса
с пристроем для
размещения Центра
наблюдения и лечения
ВИЧ-инфицированных
пациентов Южного
федерального округа,
в
том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Ростов-на-Дону,
Газетный пер., 119
42.
Федеральное бюджетное тыс.
кв. 7,7 2012
485,0284 18,5 -
9,9134 45,1 151,515
260
учреждение науки м год
"Нижегородский научно-
исследовательский
институт эпидемиологии
и микробиологии
им. академика
И.Н.Блохиной"
Федеральной службы
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
(строительство
лабораторно-
поликлинического
корпуса с региональным
центром по
иммунодефицитам, в
том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Нижний Новгород
43.
Федеральное бюджетное
учреждение науки
"Тюменский научно-
исследовательский
институт краевой
инфекционной патологии"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека,
г. Тюмень:
реконструкция с тыс. кв. 10,9
2011 698,6575 57
94,3 75,69 351,6675
120 -
расширением м год
лабораторного
корпуса, в том числе
проектно-
изыскательские работы
44.
Федеральное бюджетное
учреждение науки
"Хабаровский научно-
исследовательский
институт эпидемиологии
и микробиологии"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека,
г. Хабаровск:
строительство тыс. кв. 4,7
2012 644,1159 6
10 9,7 49,18
220,3359 348,9
поликлиники м год
Дальневосточного
окружного Центра по
профилактике и борьбе
со СПИДом, в том
числе проектно-
изыскательские
работы
реконструкция тыс. кв. 1,3
2010 220,64 41,5
45 28,32 105,82
- -
лабораторного м год
корпуса, в том числе
проектно-
изыскательские работы
45.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2011
20,945 0,45 -
- - 20,495 -
Белгородской области, год
г. Белгород
46.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
25,6897 0,45 ~
- - ~
25,2397
Владимирской области, год
г. Владимир
47.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2010
23,65 - 7,9
- 15,75 - -
Воронежской области, год
г. Воронеж
48.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2011
24,3087 0,45 -
- - 23,8587 -
Липецкой области, год
г. Липецк
49.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012 23,4185
0,45 - -
- - 22,9685
Орловской области, год
г. Орел
50.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
25,2168 0,45 -
- - 23,4018 1,365
Тамбовской области, год
г. Тамбов
51.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
29,4751 0,45 -
- - 26,3901 2,635
Ярославской области, год
г. Ярославль
52.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2011
21,416 0,45 -
- - 20,966 -
г. Санкт-Петербургу и год
Ленинградской области,
г. Санкт-Петербург
53.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2011
22,0878 - -
0,776 - 21,3118 -
Краснодарскому краю, год
г. Краснодар
54.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
26,5252 - -
- - -
26,5252
Волгоградской области, год
г. Волгоград
55.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
27,2109 - -
- - -
27,2109
Ростовской области, год
г. Ростов
56.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2011
18,3375 - -
0,776 - 17,5615 -
Республике Мордовия, год
пос. Явас, Зубово-
Полянский район,
Республика Мордовия
57.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2011
20,73 0,45 -
- - 20,28 -
Чувашской Республике, год
г. Чебоксары, Чувашская
Республика
58.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
20,4403 - -
- - -
20,4403
Пермскому краю, год
г. Пермь, Пермский край
59.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2011
17,9713 0,45 -
- - 17,5213 -
Оренбургской области, год
г. Оренбург
60.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2011
19,7551 0,45 -
- - 19,3051 -
Пензенской области, год
г. Пенза
61.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
26,7395 - -
- - -
26,7395
Самарской области, год
г. Самара
62.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
25,2015 - -
0,776 - -
24,4255
Ульяновской области, год
г. Ульяновск
63.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
23,8302 - -
0,776 - -
23,0542
Курганской области, год
г. Курган
64.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2011
22,8956 - -
0,776 - 22,1196 -
Свердловской области, год
г. Екатеринбург
65.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
22,628 - -
- - - 22,628
Свердловской области, год
г. Краснотурьинск
Свердловской области
66.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
28,025 - -
- - - 28,025
Тюменской области, год
г. Тюмень
67.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2011
21,191 - -
0,776 - 20,415 -
Челябинской области, год
г. Челябинск
68.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
24,4683 - -
- - -
24,4683
Алтайскому краю, год
г. Барнаул
69.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
22,7543 - -
- - -
22,7543
Забайкальскому краю, год
г. Чита
70.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
22,7971 - -
- - -
22,7971
Красноярскому краю, год
г. Красноярск
71.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
20,0118 - -
- - -
20,0118
Красноярскому краю, год
д. Старцево,
г. Красноярск
72.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
21,9829 - -
- - -
21,9829
Иркутской области, год
г. Иркутск
73.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
24,745 - -
- - - 24,745
Кемеровской области, год
г. Кемерово
74.
ГУФСИН России по кв.
м 568,06 2012
23,8684 - -
- - -
23,8684
Новосибирской области, год
г. Новосибирск
75.
УФСИН России по кв.
м 568,06 2012
21,0404 - -
- - 4
17,0404
Хабаровскому краю, год
г. Хабаровск
проектно- кв. м 2007 0,8
0,8 - -
- - -
изыскательские работы год
(разработка рабочего
проекта с типовым
проектным решением)
Всего
4818,2304 249,4 372,3 240,456
756,5975 1128,1821 2071,2948
III. Подпрограмма "Онкология"
76.
Государственное коек 60
2007 46,7 46,7
- - - - -
учреждение год
здравоохранения
"Тамбовский областной
онкологический
диспансер" (пристройка
хирургического корпуса
на 60 коек),
г. Тамбов
77.
Федеральное тыс.
кв. 3,67 2012
529,0504 20,5 30
- 120 358,5504
государственное м год
бюджетное учреждение
"Российский научный
центр
рентгенорадиологии"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция корпуса
высоких энергий
отделения ионизирующей
терапии и диагностики
ФГБУ "Российский
научный центр
рентгенорадиологии"
Минздравсоцразвития
России, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Москва
78.
Федеральное тыс.
кв. 5,25 2011
496,6483 17 55
93 168 163,6483 -
государственное м год
бюджетное учреждение
"Московский научно-
исследовательский
онкологический институт
имени П.А.Герцена"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция
поликлиники), г. Москва
79.
Областной объектов
1 2011 624,1625
15 15 412,45
181,7125 - -
онкологический год
диспансер, г.
Архангельск
(реконструкция)
80.
Областной
коек/ 240/300 2010
1098,9 70 416,5
610 2,4 - -
онкологический посещений год
диспансер, г. Великий в смену
Новгород
81.
Федеральное тыс.
кв. 0,5 2010
80,2 - 15,2
25 40 - -
государственное м год
бюджетное учреждение
"Российский научный
центр радиологии и
хирургических
технологий"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция
корпусов, в том числе
проектно-изыскательские
работы),
г. Санкт-Петербург
82.
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Научно-
исследовательский
институт онкологии
имени Н.Н.Петрова"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Санкт-Петербург:
реконструкция каньона тыс. кв.
1,37 2007 8
8 - -
- - -
для размещения м год
медицинского
линейного ускорителя
реконструкция тыс. кв. 2,1
2012 133,5 -
- 5,9 16,5
99,2375 11,8625
операционных м год
83.
Республиканский коек 220
2012 254,71 14,5
20 51 27,21
75 67
онкологический год
диспансер
(строительство),
г. Нальчик, Кабардино-
Балкарская Республика
84.
Детский онкологический тыс.
кв. 11,7 2007
67 67 -
- - -
-
центр на территории м год
областного
онкологического
диспансера, г. Оренбург
85.
Государственное кв.
м 757 2007
13,5 13,5 -
- - - -
учреждение год
здравоохранения
"Областной клинический
онкологический
диспансер" (пристрой
для дистанционной
лучевой терапии к
радиологическому
корпусу), г. Ульяновск
86.
Межрайонный кв.
м 1800 2009
69,35 10,3 31
28,05 - - -
онкологический год
диспансер (2-я
очередь), г.
Магнитогорск,
Челябинская область
87.
Федеральное млн. 8
2012 2114,7522 240,4 275,4
261,46 379,83 633,05
324,6122
государственное флаконов год
бюджетное учреждение в год
"Российский
онкологический научный
центр имени
Н.Н.Блохина" Российской
академии медицинских
наук (реконструкция с
техническим
перевооружением опытно-
наработочной
лаборатории (строение
18) для производства
противоопухолевых
лекарственных средств),
г. Москва
88.
Реконструкция лечебного мест 260
2010 55,551 10,1
16,6 10 18,851
- -
корпуса Учреждения год
УС-20/12,
г. Санкт-Петербург
89.
Строительство мест 60
2011 108,285 3
- - -
105,285 -
онкологического корпуса год
в федеральном
государственном
лечебно-
профилактическом
учреждении "Краевая
туберкулезная
больница-1" ГУФСИН
России по Красноярскому
краю (в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Красноярск
Всего 5700,3094 536
874,7 1496,86 834,5035 1196,2208 762,0251
IV.
Подпрограмма "Инфекции передаваемые половым путем"
90.
Федеральное тыс.
кв. 2,29 2007
34,4 34,4 -
- - - -
государственное м год
учреждение "Научно-
исследовательская
лаборатория
иммунохимиотерапии
лепры иммунотропных
средств с клиникой и
опытно-
экспериментальным
производством
Федерального агентства
по здравоохранению и
социальному развитию",
пос. Зеленая Дубрава,
Московская область
(реконструкция
лабораторного корпуса)
91.
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Государственный
научный центр
дерматовенерологии и
косметологии"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Москва:
реконструкция здания тыс.
кв. 10 2012
1010,6028 - 13,8
29,5 16,29 816,75
134,2628
физиотерапевтического м год
корпуса, в том числе
проектно-
изыскательские работы
строительство тыс. кв. 2,96
2008 37,2 -
37,2 - - - -
лабораторно- м год
диагностического
корпуса филиала, в
том числе проектно-
изыскательские работы
реконструкция объектов 1
2011 412,3171 -
- 68,8716 100
243,4455 -
лабораторного год
корпуса, пос. Зеленая
Дубрава, Московская
область
92.
Федеральное тыс.
кв. 5,26 2010
56,85 5 1
26,85 24 - -
государственное м год
учреждение
"Нижегородский научно-
исследовательский
кожно-венерологический
институт" Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция главного
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Нижний
Новгород
93.
Федеральное
объектов 1 2012
26 - -
- - - 26
государственное год
бюджетное учреждение
"Научно-
исследовательский
институт по изучению
лепры" Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция главного
корпуса, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Астрахань
94. Лечебный
корпус в ИК-5 коек 100
2012 136,7549 1,2
1,5 - -
105,4909 28,564
ГУФСИН России по год
Нижегородской области
(в том числе проектно-
изыскательские работы),
г.
Нижний Новгород
95.
Реконструкция лечебного коек 40
2012 36,9193 1
1 - - -
34,9193
корпуса краевой год
больницы ГУФСИН России
по Приморскому краю (в
том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Владивосток
Всего
1751,0441 41,6 54,5 125,2216
140,29 1165,6864 223,7461
V.
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
96.
Федеральное казенное тыс.
кв. 10 2012
902,9416 21 37,1
64,685 144 551,7566 84,4
учреждение м год
здравоохранения
"Ставропольский научно-
исследовательский
противочумный институт"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
(строительство
лабораторного корпуса,
в том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Ставрополь
97.
Федеральное тыс.
кв. 1,7 2010
75,1 17,6 28
8,5 21 - -
государственное м год
учреждение
здравоохранения
"Ростовский научно-
исследовательский
противочумный институт"
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
(реконструкция
лабораторного корпуса,
в том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Ростов-на-Дону
Всего
978,0416 38,6 65,1
73,185 165 551,7566 84,4
VI.
Подпрограмма "Психические расстройства"
98.
Федеральное куб. м
в 300 2007
32,2 32,2 -
- - - -
государственное сутки год
учреждение "Костромская
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(канализационные
очистные сооружения в
п. Березовая роща,
Судиславский район),
г. Кострома
99.
Федеральное казенное коек 96
2012 199,9 -
- 2,7194 15
100,7806 81,4
учреждение "Орловская год
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(строительство
лечебного корпуса с
пристройкой для
лаборатории, в том
числе проектно-
изыскательские
работы), г. Орел
100. Федеральное казенное
учреждение "Смоленская
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Сычевка, Смоленская
область:
строительство куб. м в 200
2008 24,6 -
24,6 - - - -
очистных сооружений сутки год
реконструкция зданий объектов
1 2012 558,9211
- - 9,051
10,8211 136,482 402,567
и сооружений, в том год
числе проектно-
изыскательские работы
101. Государственное тыс. кв. 2,6
2010 21 -
- 3 18 -
-
учреждение м год
здравоохранения
"Областной
психоневрологический
диспансер"
(строительство лечебно-
производственных
мастерских), г. Тверь
102. Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Государственный
научный центр
социальной и судебной
психиатрии имени
В.П.Сербского"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Москва:
служебно- тыс. кв. 3,14
2012 297,326 38,2
85,5 60,74 4,4
8,7 99,786
хозяйственный корпус, м год
в том числе проектно-
изыскательские работы
реконструкция тыс. кв. 4,9
2012 174,5 -
- 0,6 4
7,4 162,5
клинического корпуса м год
амбулаторных судебно-
психиатрических
экспертиз, в том
числе проектно-
изыскательские работы
103. Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Московский научно-
исследовательский
институт психиатрии"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Москва:
реконструкция тыс. кв. 8,934
2010 71,548 3,1
- 26,7 41,748
- -
клинического корпуса, м год
в том числе проектно-
изыскательские работы
реконструкция тыс. кв. 3,954
2012 31,3952 -
- - - -
31,3952
лабораторного м год
корпуса, в том числе
проектно-
изыскательские работы
104. Федеральное казенное тыс. кв.
14,1 2012 541,5408
- 12,2 70
23,4198 0,9191 435,0019
учреждение м год
"Калининградская
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(строительство и
реконструкция лечебных
корпусов), г.
Черняховск,
Калининградская область
105. Свирская коек 120
2008 180,6 -
180,6 - - - -
психиатрическая год
больница, г. Лодейное
поле, Ленинградская
область
106. Федеральное тыс. кв. 8,4
2012 240,2 12
- 25,2 95
50 58
государственное м год
бюджетное учреждение
"Санкт-Петербургский
научно-
исследовательский
психоневрологический
институт им.
В.М.Бехтерева"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция
корпусов, в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Санкт-
Петербург
107. Федеральное казенное коек 60
2011 42,7875 -
- 3,0224 3,8875
35,8776 -
учреждение "Санкт- год
Петербургская
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(реконструкция
лечебного корпуса, в
том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Санкт-Петербург
108. Стражное отделение на коек
60 2012 135
- - -
- - 135
60 коек судебно- год
психиатрической
экспертизы,
г. Краснодар
109. Федеральное казенное коек
710 2012 123,6
- - 2,5434
- 67,774 53,2826
учреждение год
"Волгоградская
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(строительство и
реконструкция зданий и
сооружений, в том числе
проектно-изыскательские
работы), с. Дворянское,
Волгоградская область
110. Федеральное казенное
учреждение "Казанская
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Казань, Республика
Татарстан:
строительство кв. м 900
2007 11 11
- - - - -
пищеблока год
строительство и объектов 1
2012 144,6 -
- - -
4,935 139,665
реконструкция зданий год
и сооружений, в том
числе проектно-
изыскательские работы
111. Отделение стационарной коек
44 2012 140,4
- - 5,5
36,39 20 78,51
судебно-психиатрической год
экспертизы для лиц,
содержащихся под
стражей,
государственного
казенного учреждения
здравоохранения
Кемеровской области
"Кемеровская областная
клиническая
психиатрическая
больница" (стражное
отделение), г. Кемерово
112. Федеральное тыс. кв. 1,111
2008 46,5
25 21,5 -
- - -
государственное м год
учреждение
"Новосибирская
психиатрическая
больница (стационар)
специализированного
типа с интенсивным
наблюдением"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
(контрольно-пропускные
пункты и охранные
мероприятия),
г. Новосибирск
113. Государственное коек 250
2007 10 10
- - - - -
учреждение год
здравоохранения
"Краевая клиническая
психиатрическая
больница N 1",
инфекционно-
туберкулезный корпус на
250 коек, г. Пермь
114. Реконструкция коек 100
2011 53,3005 3
5,338 4,85 18,3651
21,7474 -
центральной больницы год
федерального
государственного
учреждения ИК-3 УФСИН
России по Владимирской
области (в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Владимир
115. Реконструкция лечебного кв. м
1076 2008 1,062
- 1,062 -
- - -
здания психиатрической
больницы СИЗО-1 УФСИН
России по Смоленской
области (в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Смоленск
116. Реконструкция лечебно- коек
80 2012 83,636
1,2 0,85 -
- 15,7488 65,8372
профилактического год
учреждения
"Специализированная
психиатрическая
больница" УФСИН России
по Ярославской области
(в том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Рыбинск, Ярославская
область
117. Строительство коек 120
2012 136,7166 1,2
0,95 - -
116,5958 17,9708
психиатрического год
отделения в федеральном
государственном
учреждении УЧ-398/19
МОТБ ГУФСИН России по
Ростовской области (в
том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Ростов-на-Дону
118. Строительство коек 120
2012 71,984 -
1,2 - -
53,241 17,543
психиатрического год
отделения в федеральном
государственном
учреждении ЛИУ-7 УФСИН
России по Чувашской
Республике (в том числе
проектно-изыскательские
работы), г. Цивильск,
Чувашская Республика
119. Психиатрический коек 60
2009 33 12
10 11 -
- -
стационар в федеральном год
государственном
учреждении ИК-5 ГУФСИН
России по Кемеровской
области, г. Кемерово
Всего
3407,3177 148,9 343,8
224,9262 271,0315 640,2013 1778,4587
VII.
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
120. Федеральное тыс. кв. 5,3
2010 274,478 52,3
55,4 53,55 113,228
- -
государственное м год
учреждение
"Волгоградский научно-
исследовательский
противочумный институт"
Роспотребнадзора
(реконструкция
лабораторного корпуса,
в том числе проектно-
изыскательские работы),
г. Волгоград - всего
в том числе тыс. кв. 1,9
2012 162,7 -
- - 5,5
19,4 137,8
реконструкция м год
корпусов (2-я
очередь), включая
проектно-
изыскательские работы
121. Федеральное литров в 8
2012 721,865 -
20,5 189,125 107,44
202,4 202,4
государственное год год
унитарное предприятие
"Предприятие
по производству
бактерийных и вирусных
препаратов Института
полиомиелита и
вирусных энцефалитов
им. М.П.Чумакова РАМН"
(реконструкция корпуса
со строительством
пристройки для создания
экспериментального цеха
по отработке
биореакторной
технологии вакцинного
производства с
использованием
перевиваемых культур
клеток (образцы вакцин,
максимальный объем),
Московская область
122. Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
"Научно-
исследовательский
институт эпидемиологии
и микробиологии имени
почетного академика
Н.Ф.Гамалеи"
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации,
г. Москва:
реконструкция корпуса млн. доз
20 2012 2220,7646
60 100 89,25
35 842,7946 1093,72
N 10 со год
строительством
пристройки под
производство вакцин
БЦЖ и БЦЖ-М
строительство корпуса млн.
1,7 2015 40
25 - -
15 - -
под производство наборов год
диагностикумов в год
(наборов реагентов)
для выявления
возбудителей массовых
и социально значимых
инфекционных
заболеваний с
пристройкой
производственно-
лабораторного
корпуса, в том числе
проектно-
изыскательские работы
Всего
3419,8076 137,3 175,9 331,925
276,168 1064,5946 1433,92
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 3
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Источник финансирования │ Объем
финансирования
и направления расходов ├────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
│
2007-2012 │ в том числе
│ годы -
├────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────────────
│ всего
│ 2007 год │
2008 год │ 2009 год
│ 2010 год │
2011 год │ 2012 год
│ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────
I.
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Всего по подпрограмме 7027,9154 1079,5 930,1 1258,9504 1245,8 1357,8 1155,765
в том числе:
федеральный бюджет 1899,7154 347,5 147,1 424,7504 360,4 411 208,965
бюджеты субъектов 5040 720 770 820 870 930 930
Российской Федерации
внебюджетные источники 88,2 12 13 14,2 15,4 16,8 16,8
Научно-исследовательские и 106,7 33,9 36,4 - - 36,4 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 6921,2154 1045,6 893,7 1258,9504 1245,8 1321,4 1155,765
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1793,0154
313,6 110,7 424,7504 360,4 374,6 208,965
в том числе субсидии 169,9 - - -
- 127 42,9
бюджеты субъектов 5040 720 770 820 870 930 930
Российской Федерации
внебюджетные источники 88,2 12 13 14,2 15,4 16,8 16,8
II. Подпрограмма "Туберкулез"
Всего по подпрограмме 37020,0947 4139,1 3848,7 6726,4344 6817,6984 7996,216
7491,9459
в том числе:
федеральный бюджет 16756,1947 1439,9 766,4 3352,5344 3243,5984 4229,016
3724,7459
бюджеты субъектов 20263,9 2699,2
3082,3 3373,9 3574,1 3767,2 3767,2
Российской Федерации
Капитальные вложения - всего 6607,5882 475,4 765,8 784,9794 1037,3549 1740,362
1803,6919
в том числе:
федеральный бюджет 3687,5882 225,4 345,8 304,9794 487,3549 1130,362
1193,6919
бюджеты субъектов 2920 250 420 480 550 610 610
Российской Федерации
Научно-исследовательские и 118,115 26,8 32 10,815 16,7 31,8 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 30294,3915 3636,9 3050,9 5930,64 5763,6435 6224,054 5688,254
в том числе:
федеральный бюджет - всего 12950,4915
1187,7 388,6 3036,74 2739,5435 3066,854 2531,054
в том числе субсидии 621,6 - - - - 381,6 240
бюджеты субъектов 17343,9 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 3157,2
Российской Федерации
III.
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Всего по подпрограмме 10623,7954 1101,2 1255,4 1179,096 1759,6975
2237,1821 3091,2198
в том числе:
федеральный бюджет 5487,0954 370,2 465,9 327,296 866,2975 1301,6821
2155,7198
бюджеты субъектов 4940,7 710 763,5 820,8 857,4 894,5 894,5
Российской Федерации
внебюджетные источники 196
21 26 31 36 41 41
Капитальные вложения - всего 6414,2304 480,4 618,3 501,456 1032,5975 1419,1821
2362,2948
в том числе:
федеральный бюджет 4818,2304
249,4 372,3 240,456 756,5975 1128,1821
2071,2948
бюджеты субъектов 1400 210 220 230 240 250 250
Российской Федерации
внебюджетные источники 196 21 26 31 36 41 41
Научно-исследовательские и 91,4 25,6 27,5 - 10,8 27,5 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 4118,165 595,2 609,6 677,64 716,3 790,5 728,925
в том числе:
федеральный бюджет - всего 577,465 95,2 66,1 86,84 98,9
146 84,425
в том числе субсидии 79,375 - - - - 31,75 47,625
бюджеты субъектов 3540,7 500 543,5 590,8 617,4 644,5 644,5
Российской Федерации
IV. Подпрограмма "Онкология"
Всего по подпрограмме 13849,5377 1806,2 2007,5 3141,5823 2132,5535
2715,7208 2045,9811
в том числе:
федеральный бюджет 7596,7377 892,2 1003,7 2053,6823 1064,2535
1626,3208 956,5811
бюджеты субъектов 5920,8 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4 1017,4
Российской Федерации
внебюджетные источники 332 32 42 52 62 72 72
Капитальные вложения - всего 7902,3094 878 1256,7 1908,86 1196,5035 1548,2208
1114,0251
в том числе:
федеральный бюджет 5700,3094 536 874,7 1496,86 834,5035 1196,2208 762,0251
бюджеты субъектов 1870 310 340 360 300 280 280
Российской Федерации
внебюджетные источники 332 32 42 52 62 72 72
Научно-исследовательские и 207,755 42,5 50,6 41,905 24,65 48,1 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 5739,4733 885,7 700,2 1190,8173 911,4 1119,4 931,956
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1688,6733
313,7 78,4
514,9173 205,1 382 194,556
в том числе субсидии 295,15 - - - - 213 82,15
бюджеты субъектов 4050,8 572 621,8 675,9 706,3 737,4 737,4
Российской Федерации
V.
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Всего по подпрограмме 5285,1761 584
591,7 751,8536 720,19
1825,8864 811,5461
в том числе:
федеральный бюджет 2591,3761 203,4 177,9 302,1536 250,29
1335,9864 321,6461
бюджеты субъектов 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9
Российской Федерации
Капитальные вложения 1751,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29
1165,6864 223,7461
(федеральный бюджет)
Научно-исследовательские и 98,1 30,9 33,6 - - 33,6 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 3436,032 511,5 503,6 626,632 579,9 626,6 587,8
в том числе:
федеральный бюджет - всего 742,232
130,9 89,8 176,932 110 136,7 97,9
в том числе субсидии 126,9 - - - - 35 91,9
бюджеты субъектов 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9
Российской Федерации
VI.
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Всего по подпрограмме 7645,8494 1194,8 1044,3 1498,1528 1158,04
1733,8566 1016,7
в том числе:
федеральный бюджет 2949,4494 416,9 198,8 579,3528 431,84
1019,8566 302,7
бюджеты субъектов 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636
Российской Федерации
внебюджетные источники 418 58 63 68 73 78 78
Капитальные вложения 978,0416 38,6 65,1 73,185 165 551,7566 84,4
(федеральный бюджет)
Научно-исследовательские и 118,3 37,3 40,5 - - 40,5 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 6549,5078 1118,9 938,7 1424,9678 993,04 1141,6 932,3
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1853,1078 341
93,2 506,1678 266,84 427,6 218,3
в том числе субсидии 267,533 - - - - 66,883 200,65
бюджеты субъектов 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636
Российской Федерации
внебюджетные источники 418 58 63 68 73 78 78
VII.
Подпрограмма "Психические расстройства"
Всего по подпрограмме 8425,3426 927,1 1084,5 1136,4011 1119,8815
1604,1013 2553,3587
в том числе:
федеральный бюджет 4813,3426
407,1 531,5 530,4011 490,8815 952,1013
1901,3587
бюджеты субъектов 3302 480 508 556 574 592 592
Российской Федерации
внебюджетные источники 310 40 45 50 55 60 60
Капитальные вложения - всего 3809,3177 208,9 406,8 290,9262 340,0315 712,2013
1850,4587
в том числе:
федеральный бюджет 3407,3177 148,9 343,8 224,9262 271,0315 640,2013
1778,4587
бюджеты субъектов 402 60 63 66 69 72 72
Российской Федерации
Научно-исследовательские и 289,69 60,8 66,1 58,99 37,7 66,1 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 4326,3349 657,4 611,6 786,4849 742,15 825,8 702,9
в том числе:
федеральный бюджет - всего 1116,3349
197,4 121,6 246,4849 182,15 245,8 122,9
в том числе субсидии 159 - - - - 111 48
бюджеты субъектов 2900 420 445 490 505 520 520
Российской Федерации
внебюджетные источники 310 40 45
50 55 60 60
VIII.
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Всего по подпрограмме 2203,5648 306 296,5 399,7648 374,3 431,9 395,1
в том числе:
федеральный бюджет 293,8648 46 13,9 92,5648 40,4 68,9 32,1
бюджеты субъектов 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363
Российской Федерации
Научно-исследовательские и 13,6568 2,5 2,5 3,9568 - 4,7 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 2189,908 303,5 294 395,808 374,3 427,2 395,1
в том числе:
федеральный бюджет - всего 280,208 43,5 11,4 88,608 40,4 64,2 32,1
в том числе субсидии 52,3 - - - - 37,2 15,1
бюджеты субъектов 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363
Российской Федерации
IX.
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Всего по подпрограмме 4181,5642 261,5 300,9 456,0716 393,928
1209,6946 1559,47
в том числе:
федеральный бюджет 3507,6642 158,5 194,3 345,2716 279,028
1090,3946 1440,17
бюджеты субъектов 413,9 62 64,6 67,8 70,9 74,3 74,3
Российской Федерации
внебюджетные источники 260 41 42 43 44 45 45
Капитальные вложения - всего 3679,8076 178,3 217,9 374,925 320,168 1109,5946 1478,92
в том числе:
федеральный бюджет 3419,8076 137,3 175,9 331,925 276,168 1064,5946 1433,92
внебюджетные источники 260 41 42 43 44 45 45
Научно-исследовательские и 41,66 12,2 13,3 - 2,86 13,3 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 460,0966 71 69,7 81,1466 70,9
86,8 80,55
в том числе:
федеральный бюджет - всего 46,1966 9 5,1 13,3466 - 12,5 6,25
в том числе субсидии - - - - -
- -
бюджеты субъектов 413,9 62 64,6 67,8 70,9 74,3 74,3
Российской Федерации
Всего по Программе 96262,8403 11399,4
11359,6 16548,307 15722,0889
21112,3578 20121,0866
в том числе:
федеральный бюджет 45895,4403 4281,7 3499,5 8008,007 7026,9889
12035,2578 11043,9866
бюджеты субъектов 48763,2 6913,7 7629,1 8282,1 8409,7 8764,3 8764,3
Российской Федерации
внебюджетные источники 1604,2 204 231 258,2 285,4 312,8 312,8
Капитальные вложения - всего 31142,339 2301,2 3385,1 4059,5532 4231,9454
8247,0038 8917,5366
в том числе:
федеральный бюджет 23762,339 1377,2 2232,1 2797,5532 2930,9454
6877,0038 7547,5366
бюджеты субъектов 6592 830 1043 1136 1159 1212 1212
Российской Федерации
внебюджетные источники 788 94 110 126 142 158 158
Научно-исследовательские и 1085,3768 272,5 302,5 115,6668 92,71 302 -
опытно-конструкторские работы
(федеральный бюджет)
Прочие нужды - всего 64035,1245 8825,7 7672 12373,087 11397,4335
12563,354 11203,55
в том числе:
федеральный бюджет - всего 21047,7245 2632 964,9 5094,787 4003,3335 4856,254 3496,45
в том числе субсидии 1771,758 - - - - 1003,433 768,325
бюджеты субъектов 42171,2 6083,7 6586,1 7146,1 7250,7 7552,3 7552,3
Российской Федерации
внебюджетные источники 816,2 110 121
132,2 143,4 154,8 154,8
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 4
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────
│ Источник │ Объем
финансирования │ Ожидаемые
│финансирования, ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ результаты
│государственный │ 2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик │
годы - ├────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┤
│ │ всего
│ 2007 год │ 2008 год │
2009 год │ 2010 год │
2011 год │ 2012 год │
─────────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────────────
I. Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
1.
Разработка федеральный 106,7 33,9 36,4 - - 36,4 -
использование в
высокотехнологичных бюджет - широкой
клинической
методов
лечения Минздравсоцраз-
практике новых
диабета и его вития России
методов ранней
осложнений
диагностики и
лечения сахарного
диабета
на основе
полученных данных о
геномных
и
постгеномных
механизмах
развития
заболевания и его
сосудистых
осложнений
Всего по
разделу федеральный 106,7 33,9 36,4 - - 36,4 -
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России
II.
Прочие нужды
2.
Совершенствование федеральный
1771,8904 306,5 103,2 418,2254 360,4 374,6 208,965
оказания бюджет - всего
специализированной
медицинской
помощи в том числе:
при сахарном
диабете Минздравсоц- 1522,5701 262,6 56,1 415,6201 305 314,5 168,75
развития
России -
всего
в том числе 169,9 - - - - 127 42,9
субсидии
ФСИН России 249,3203 43,9 47,1 2,6053 55,4 60,1
40,215
бюджеты 4902,9 697,8 747,1 796,7 846,5 907,4 907,4
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 85,8 11,6 12,6 13,8 15 16,4 16,4
источники
а) развитие федеральный 773,9 90,3 9,9 228,5 136,1 188,2 120,9
оснащение
технологической
базы бюджет - всего
учреждений
для
оказания
государственной и
специализированной в том числе:
муниципальной
медицинской
помощи Минздравсоц- 739,7 90 9,5 228,5 135,6 175,2 100,9
систем
при сахарном
диабете развития
здравоохранения
России - медицинской
всего
техникой,
подготовка
в том числе 132,9 - -
- - 90 42,9 помещений для ее
субсидии
размещения и
подготовка
кадров,
ФСИН России 34,2 0,3 0,4 - 0,5 13 20 а также оснащение
необходимой
бюджеты 1516,2 234,7 284,9 290,4 234 236,1 236,1
медицинской
субъектов техникой
Российской
федеральных
Федерации
учреждений,
оказывающих
внебюджетные 26,3 4,1 4,9
5 4,1 4,1 4,1 медицинскую помощь,
источники
находящихся в
ведении ФСИН России
б)
обеспечение федеральный 34,45 8,5 6,9 6 8,4 2,3 2,35 оснащение
функционирования бюджет -
современным
государственного Минздравсоцраз- технологическим
регистра
лиц, вития России
оборудованием
больных
сахарным государственного
диабетом, и бюджеты 55,8 9,6 9,5 9,3 9,2 9,1 9,1 регистра лиц,
дальнейшее
его субъектов
больных сахарным
развитие на Российской
диабетом, для
территориальном Федерации
осуществления
уровне
мониторинга
внебюджетные 0,9 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 эпидемиологической
источники ситуации
и
состояния здоровья
больных сахарным
диабетом, повышение
эффективности
планирования
лечебно-
профилактических
мероприятий на
федеральном
и
региональном
уровнях
в) создание
и федеральный 128,8 50 - 45,9 10,9 22 - создание 8
функционирование бюджет -
мобильных лечебно-
мобильных
лечебно- Минздравсоцраз-
профилактических
профилактических вития России -
модулей (по одному
модулей всего
в
каждом из
федеральных
в том числе 22 - - - - 22 - округов),
субсидии
обеспечивающих
доступность
и
внебюджетные 3,1 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 качество
источники
специализированной
медицинской помощи
при сахарном
диабете
различным
группам населения
г) внедрение
в федеральный 588,577 94,9 49,2 91,562 120,1 147,1 85,715
повышение
клиническую
практику бюджет - всего
эффективности
современных
лечебно-
лекарственных в том числе:
профилактических
препаратов Минздравсоц- 411,362 61 13,2 91,562 80,1 100 65,5 мероприятий на
развития
основе
России
использования в
клинической
ФСИН России 177,215 33,9 36
- 40 47,1 20,215
практике
современных
бюджеты 1385,4 171,1 191,9 232,6 243 273,4 273,4
(новейших)
субъектов сахароснижающих
Российской
препаратов, в том
Федерации
числе
отечественного
внебюджетные 23,1 2,8 3,2 3,9 4 4,6 4,6 производства,
источники
реализации
проектов
по
совершенствованию
лечебного процесса
при
сахарном
диабете, внедрения
автоматических
дозаторов инсулина
д) внедрение
в федеральный 246,1634 62,8 37,2 46,2634 84,9 15 - увеличение объема и
клиническую
практику бюджет - всего
повышение
качества
современных
лечебно-
диагностических в том числе: профилактической
систем Минздравсоц- 208,2581 53,1 26,5 43,6581 70 15 - помощи больным
развития сахарным
диабетом
России -
путем обеспечения
всего
учреждений
государственной и
в том числе 15 - -
- - 15 - муниципальной
субсидии
систем
здравоохранения, а
ФСИН России 37,9053 9,7 10,7 2,6053 14,9 - - также федеральных
учреждений,
бюджеты 1945,5 282,4 260,8 264,4 360,3 388,8 388,8
оказывающих
субъектов
медицинскую помощь,
Российской
находящихся в
Федерации
ведении ФСИН
России,
внебюджетные 32,4 4,2 3,8 4,2 6,2 7 7
оборудованием для
источники
мониторинга
суточной
гликемии и
современными
системами
индивидуального
контроля
гликемии,
гликозилированного
гемоглобина
и
микроальбуминурии,
подготовки
методических
материалов для
внедрения
современных
диагностических
технологий в
клиническую
практику
3.
Реализация федеральный 21,125 7,1 7,5 6,525 - - - обучение до 2 млн.
обучающих
программ бюджет -
человек в
школах
для населения
по Минздравсоцраз-
для обучения
вопросам
сахарного вития России больных
сахарным
диабета, в том
числе
диабетом методам
в школах
для бюджеты 137,1 22,2 22,9 23,3 23,5 22,6 22,6
самоконтроля уровня
обучения
больных субъектов
сахара, принципам
сахарным
диабетом Российской
диетотерапии,
Федерации
приемам ранней
диагностики
внебюджетные 2,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 осложнений
источники
сахарного диабета и
их
профилактики, а
также формированию
рабочего
режима
Всего по
разделу
6921,2154 1045,6 893,7
1258,9504 1245,8 1321,4 1155,765
федеральный 1793,0154 313,6 110,7 424,7504 360,4 374,6 208,965
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 1543,6951 269,7 63,6 422,1451 305 314,5 168,75
развития
России - всего
в том числе 169,9 - -
- - 127 42,9
субсидии
ФСИН России 249,3203 43,9 47,1 2,6053 55,4 60,1 40,215
бюджеты 5040 720 770 820 870
930 930
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 88,2 12 13
14,2 15,4 16,8 16,8
источники
Итого по 7027,9154 1079,5 930,1
1258,9504 1245,8 1357,8 1155,765
подпрограмме
федеральный 1899,7154 347,5 147,1 424,7504 360,4 411 208,965
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 1650,3951 303,6 100 422,1451 305 350,9 168,75
вития России
ФСИН России 249,3203 43,9 47,1 2,6053 55,4 60,1 40,215
бюджеты 5040 720 770 820 870 930 930
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 88,2 12 13
14,2 15,4 16,8 16,8
источники
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 5
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ТУБЕРКУЛЕЗ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────
│ Источник │ Объем
финансирования
│ Ожидаемые результаты
│финансирования, ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│государственный │ 2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик │
годы - ├───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ всего
│ 2007 год │ 2008 год
│ 2009 год │ 2010 год
│ 2011 год │ 2012 год
│
─────────────────────┴────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────────────────
I.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Исследования
в федеральный 118,115 26,8 32 10,815 16,7 31,8 -
области
диагностики, бюджет -
лечения и Минздравсоцраз-
реабилитации
больных вития России
туберкулезом
а) разработка и федеральный 20,92 6,7 7,2 1,22 - 5,8 - повышение
совершенствование бюджет -
эффективности
ускоренных, Минздравсоцраз-
диагностики
высокодостоверных вития России
туберкулеза различных
методов и
систем
локализаций,
диагностики
оперативная
туберкулеза
корректировка
химиотерапии больных
туберкулезом
на основе
внедрения в
клиническую
практику
апробации
культуральных,
иммунологических и
молекулярно-
биологических
методик
б) научное федеральный 5 3 2 - - - - повышение
обоснование бюджет - эффективности
формирования
групп Минздравсоцраз-
мероприятий по
риска по
заболеванию вития России
предупреждению
туберкулезом
распространения
туберкулеза,
раннему
выявлению больных
туберкулезом,
предупреждению
развития туберкулеза у
лиц,
страдающих ВИЧ-
инфекцией, сахарным
диабетом
и другими
заболеваниями, при
которых существует
повышенный риск
развития туберкулеза,
разработка методик по
работе
с группами
риска по заболеванию
туберкулезом
в)
разработка федеральный 7,26 3 3 1,26 - - - разработка новых
комплексных
программ бюджет -
программ
по
повышению Минздравсоцраз-
иммунопрофилактики
резистентности
к вития России
туберкулеза у детей,
заболеванию
включая
вакцинацию,
туберкулезом
предупреждение
детского
населения развития
заболевания у
детей,
контактировавших
с
больными туберкулезом,
оздоровление
детей из
"групп
риска"
г) разработка
и федеральный 47,935 6,7 10,5 6,035 11,2 13,5 - сокращение сроков и
апробация
новых бюджет -
повышение
методов
лечения Минздравсоцраз-
эффективности лечения,
туберкулеза вития России снижение
степени
инвалидизации больных
туберкулезом
на основе
внедрения новых
методов этиотропного,
патогенетического
(включая
иммунокоррекцию) и
хирургического
лечения
туберкулеза различных
локализаций
д) разработка
и федеральный 18,85 3,4 4,3 1,15 5,5 4,5 - совершенствование
апробация
программы бюджет - деятельности
лечебно-
организационных Минздравсоцраз-
профилактических
мероприятий
по вития России
учреждений в части
повышению
сокращения числа
эффективности
случаев досрочного
лечения
туберкулеза
прерывания
лечения,
среди
социально
обеспечение
неблагополучных преемственности
между
слоев
населения
лечебно-
профилактическими
учреждениями
различного
уровня и
принадлежности,
обеспечение
качественного
текущего
и итогового контроля
результатов
лечения
туберкулеза и
использования
лекарственных
препаратов
е) разработка
и федеральный 7,5 2 2 - - 3,5 -
сокращение числа
апробация бюджет -
случаев стойкой утраты
комплексных
программ Минздравсоцраз- трудоспособности
у
по медицинской
и вития России
больных туберкулезом,
социальной обеспечение
более
реабилитации
больных
высокой степени
туберкулезом,
приверженности к
относящихся
к
лечению социально
различным
группам
неадаптированных и
риска
маргинальных
слоев
населения
ж) разработка
и федеральный 10,65 2
3 1,15 - 4,5 - сокращение числа
совершенствование бюджет -
случаев
санитарных Минздравсоцраз- внутрибольничной
нормативов и
мер вития России
передачи туберкулезной
инфекционного
инфекции,
контроля за
профессиональной
распространением
заболеваемости
туберкулеза
медперсонала, а
также
предупреждение
распространения
"госпитального"
туберкулеза
во внешней
среде на основе
внедрения
в практику
методов утилизации
отходов
противотуберкулезных
учреждений
Всего по
разделу федеральный 118,115 26,8 32 10,815 16,7 31,8 -
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России
II. Прочие
нужды
2.
Совершенствование федеральный
12950,4915 1187,7 388,6 3036,74 2739,5435
3066,854 2531,054
методов
выявления, бюджет - всего
диагностики,
лечения
и
реабилитации в том числе:
больных
туберкулезом Минздравсоц- 10770,34 923,2 119,1 2762,94 2237,7 2631,6 2095,8
развития
России - всего
в том числе 621,6 - - - - 381,6 240
субсидии
ФСИН России 2180,1515 264,5
269,5 273,8 501,8435 435,254
435,254
бюджеты 17343,9 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 3157,2
субъектов
Российской
Федерации
а)
осуществление федеральный 15,04 5 5 5,04 - - - повышение
систематической бюджет -
эффективности
организационно- Минздравсоцраз-
реализации
методической
и вития России
противотуберкулезных
консультационной
мероприятий в
помощи (в том
числе
субъектах
Российской
мониторинг
Федерации
эффективности
реализации
мероприятий
подпрограммы)
субъектам
Российской
Федерации
профильными
научно-
исследовательскими
институтами
б) создание
и федеральный 10 4,5 4,5 1 - - - эффективное
обеспечение бюджет - планирование
на
функционирования Минздравсоцраз-
федеральном и
системы вития России
региональном уровнях
государственного
мероприятий по
мониторинга
лечения
профилактике
лекарственной
распространения
устойчивости
туберкулеза,
возбудителя
диагностике
и лечению
туберкулеза
на
больных туберкулезом
основе
персонального на
основе полученных
учета
больных
аналитических данных
об эпидемиологической
ситуации
по
туберкулезу
в)
обеспечение федеральный 9372,2515 766,4
176,9 2390 2062,6435 2105,254
1871,054 повышение
учреждений бюджет - всего
эффективности лечебно-
государственной
и
профилактических
муниципальной
систем в том числе:
мероприятий
путем
здравоохранения,
а Минздравсоц- 8747,1 681,9 89,4 2299,2 1910,8 2000 1765,8 приобретения средств
также
федеральных развития для
диагностики,
учреждений, России
лекарственных
оказывающих препаратов
для лечения
медицинскую
помощь, ФСИН России 625,1515 84,5 87,5 90,8 151,8435 105,254
105,254 больных туберкулезом,
находящихся
в
использования
ведении ФСИН
России, бюджеты 11966,2 1978,8 1984,8 1985,1 2001,9 2007,8 2007,8
противорецидивных
лекарственными субъектов
курсов, лечения
препаратами
для Российской осложнений
БЦЖ,
диагностики,
лечения Федерации
проведения
и
профилактики химиопрофилактики
туберкулеза, а
также
туберкулеза, в том
лечения осложнений
числе
БЦЖ
вакцинопрофилактики в
группах повышенного
риска
развития
заболевания
г)
совершенствование федеральный
130 10 -
30 20 70 - унифицирование методик
лабораторной бюджет -
определения
диагностики Минздравсоцраз- лекарственной
туберкулеза вития России
устойчивости
микобактерий
туберкулеза
на всей
территории России и
определение истинной
распространенности
лекарственно-
устойчивого
туберкулеза в стране
(закупка
питательных
сред, чистых
лекарственных
субстанций для
определения
лекарственной
устойчивости
микобактерий
туберкулеза, оснащение
лабораторий
оборудованием для
проведения
полимеразно-цепной
реакции, внедрение
детекции
возбудителя
туберкулеза с
использованием
биочипов)
д)
внедрение федеральный 3423,2 401,8 202,2 610,7 656,9 891,6 660
повышение качества
современных
методов бюджет - всего
диагностики и лечения
диагностики,
лечения
туберкулеза на основе
и
реабилитации в том числе:
оснащения учреждений
больных
туберкулезом Минздравсоц- 1868,2 221,8 20,2 427,7 306,9 561,6 330
государственной и
в
учреждения развития
муниципальной систем
государственной
и России - всего здравоохранения
муниципальной
систем
современным лечебно-
здравоохранения,
а в том числе 621,6
- - - - 381,6 240
диагностическим
также
федеральные субсидии
оборудованием,
учреждения, подготовки
помещений
оказывающие ФСИН России 1555 180 182 183 350 330 330
для его размещения и
медицинскую
помощь,
подготовки кадров, а
находящиеся
в бюджеты 5377,7 470,4 677,5 908,8 1022,2 1149,4 1149,4
также оснащение
ведении ФСИН
России субъектов
федеральных
Российской
учреждений,
Федерации
оказывающих
медицинскую
помощь,
находящихся в ведении
ФСИН
России,
современным лечебно-
диагностическим и
реабилитационным
оборудованием,
обеспечение
инфекционного
контроля,
защита
персонала и больных от
внутрибольничного
распространения
инфекции
Всего по
разделу
30294,3915 3636,9 3050,9 5930,64
5763,6435 6224,054 5688,254
федеральный 12950,4915 1187,7
388,6 3036,74 2739,5435
3066,854 2531,054
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 10770,34 923,2 119,1 2762,94 2237,7 2631,6 2095,8
развития
России
в том числе 621,6 - -
- - 381,6 240
субсидии
ФСИН России 2180,1515 264,5
269,5 273,8 501,8435 435,254
435,254
бюджеты 17343,9 2449,2 2662,3 2893,9 3024,1 3157,2 3157,2
субъектов
Российской
Федерации
III.
Капитальные вложения
3. Строительство
и федеральный 3687,5882 225,4
345,8 304,9794 487,3549
1130,362 1193,6919 обеспечение условий
реконструкция бюджет - всего
проведения клинико-
лечебно-
диагностических
профилактических в том числе:
процедур необходимого
учреждений, Минздравсоц- 2787,5462 174,3
288,8 247,0238 377,75
602,3288 1097,3436 объема и качества,
оказывающих развития
соблюдение требований
противотуберкулезную России
к размещению больных
помощь
населению
туберкулезом
Российской
Федерации ФСИН России 900,042 51,1 57 57,9556 109,6049
528,0332 96,3483
бюджеты 2920 250 420
480 550 610
610
субъектов
Российской
Федерации
Всего по
разделу
6607,5882 475,4 765,8 784,9794 1037,3549
1740,362 1803,6919
федеральный 3687,5882 225,4
345,8 304,9794 487,3549
1130,362 1193,6919
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 2787,5462 174,3
288,8 247,0238 377,75
602,3288 1097,3436
развития
России
ФСИН России 900,042 51,1 57
57,9556 109,6049 528,0332
96,3483
бюджеты 2920 250 420 480 550 610 610
субъектов
Российской
Федерации
Итого по 37020,0947 4139,1
3848,7 6726,4344 6817,6984
7996,216 7491,9459
подпрограмме
федеральный 16756,1947 1439,9
766,4 3352,5344 3243,5984
4229,016 3724,7459
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 13676,0012 1124,3
439,9 3020,7788 2632,15
3265,7288 3193,1436
развития
России
ФСИН России 3080,1935 315,6
326,5 331,7556 611,4484
963,2872 531,6023
бюджеты 20263,9 2699,2 3082,3 3373,9 3574,1 3767,2 3767,2
субъектов
Российской
Федерации
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 6
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────
│ Источник │ Объем финансирования │
Ожидаемые результаты
│финансирования, ├───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│государственный │ 2007-2012 │ в том
числе │
│ заказчик │
годы - ├────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────────┤
│ │
всего │ 2007 год
│ 2008 год │ 2009 год
│ 2010 год │ 2011 год
│ 2012 год │
─────────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴────────────────────────
I.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1.
Фундаментальные и федеральный
12,1 4,8 5,3 - - 2 - формирование новых
прикладные бюджет -
подходов к
исследования
по Минздравсоцраз-
профилактике и
лечению
проблеме
ВИЧ- вития России
ВИЧ-инфекции на основе
инфекции
изучения
клинических,
морфологических и
иммуноморфологических
особенностей вируса
иммунодефицита
человека
(ВИЧ),
включая изучение
генома
ВИЧ, степени
распространения и
характера
основных
мутаций,
прогностической оценки
параметров
специфического
клеточного
иммунитета
у ВИЧ-инфицированных
2. Изучение федеральный 10,3 3,4 3,7 - - 3,2 - эффективное
лекарственной бюджет -
планирование
устойчивости
вируса Минздравсоцраз-
мероприятий по
иммунодефицита вития России
оптимизации лечения
человека к
больных
антиретровирусным
препаратам
3. Разработка
и федеральный 44,4 10,3 11,1 - 10,8 12,2 - разработка
клинические бюджет -
отечественных
испытания Минздравсоцраз-
антиретровирусных
диагностических
и вития России
лекарственных
лекарственных
препаратов и
препаратов с
учетом
диагностических
тест-
молекулярных
систем позволит
особенностей снизить
стоимость
циркулирующих
диагностики и лечения
штаммов
вируса
больных, обеспечит
иммунодефицита
большую их
доступность
человека
для населения
4.
Разработка федеральный 10,4 2,8 2,6
- - 5 - внедрение современных
комплекса мер
по бюджет -
методик обследования
снижению
риска Минздравсоцраз-
доноров крови,
передачи
ВИЧ- вития России
безопасных технологий
инфекции
при
заготовки крови и ее
использовании
компонентов
донорской крови
и ее
препаратов
5. Изучение федеральный 11 3,3 3,7 - - 4 - разработка новых
особенностей бюджет -
подходов к лечению
клинического
течения Минздравсоцраз-
ВИЧ-инфекции и СПИД-
ВИЧ-инфекции и
СПИД- вития России
ассоциированных
ассоциированных
заболеваний.
заболеваний,
Разработка
разработка
клинико- унифицированных
лабораторных
программ для
критериев
подготовки
прогрессирования
специалистов
ВИЧ-инфекции
и
медицинского профиля
эффективности
по
проблемам
терапии
профилактики и лечения
ВИЧ-инфекции
6. Разработка
новых федеральный 3,2 1 1,1 - - 1,1 - повышение
форм мониторинга бюджет -
эффективности
эффективности Минздравсоцраз-
проведения
различных
методов вития России
профилактических
профилактики
ВИЧ-
программ по ВИЧ-
инфекции
инфекции в России
Всего по
разделу федеральный 91,4 25,6
27,5 - 10,8 27,5 -
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России
II. Прочие нужды
7. Совершенствование
федеральный 524,75 89 59,2 83,1 98,9 110,125 84,425
методов бюджет - всего
профилактики,
диагностики
и в том числе:
лечения
заболеваний, Минздравсоц- 293,35 45,1 14,1 82,1 48,8 55,625 47,625
вызываемых
вирусом развития
иммунодефицита России - всего
человека
в том числе 79,375 - - - - 31,75 47,625
субсидии
ФСИН России 231,4 43,9 45,1 1 50,1 54,5 36,8
бюджеты 3540,7 500 543,5 590,8 617,4 644,5 644,5
субъектов
Российской
Федерации
а)
совершенствование федеральный 31 7,5 15 2,7 0,9 4,9 - реализация программ
методов
профилактики бюджет - всего
снижения риска
распространения
ВИЧ-
заражения ВИЧ-
инфекции в том числе:
инфекцией, включая
Минздравсоц- 27,6 6,8 14,1 2,7 - 4 - специальные программы
развития для
групп повышенного
России
риска заражения;
информирование
ФСИН России 3,4 0,7 0,9 - 0,9 0,9 - населения о путях
заражения
бюджеты 1535,2 76,6 187,3 285,4 385,9 300 300
субъектов
Российской
Федерации
б)
совершенствование федеральный
493,75 81,5 44,2 80,4 98 105,225 84,425 повышение качества
методов
диагностики, бюджет - всего
оказания лечебно-
лечения и
поддержки
диагностической
помощи
при
ВИЧ-инфекции в том числе
ВИЧ-инфицированным, в
Минздравсоц- 265,75 38,3 -
79,4 48,8 51,625 47,625 том числе для
развития
мониторинга
России - всего
эффективности
проводимой
терапии
в том числе 79,375 - -
- - 31,75 47,625
субсидии
ФСИН России 228 43,2 44,2 1 49,2 53,6 36,8
бюджеты 2005,5 423,4 356,2 305,4 231,5 344,5 344,5
субъектов
Российской
Федерации
8. Развитие
единой федеральный 52,715 6,2 6,9 3,74 - 35,875 -
системы
мониторинга бюджет -
и оценки в
области Минздравсоцраз-
противодействия
ВИЧ- вития России
инфекции
а)
мониторинг федеральный 47,715 3,9 4,2 3,74 - 35,875 - повышение качества
заболеваемости
и бюджет - прогнозирования
распространенности Минздравсоцраз-
развития
ВИЧ-инфекции
среди вития России эпидемического
населения
Российской
процесса, планирования
Федерации
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий
б) мониторинг
и федеральный 5 2,3 2,7 - - - - повышение
оценка
выполнения бюджет -
эффективности
мероприятий
по Минздравсоцраз-
межведомственной
противодействию вития России
координации
при
эпидемии
ВИЧ-
реализации мероприятий
инфекции на по
противодействию
территории
распространения ВИЧ-
Российской
Федерации
инфекции
Всего по
разделу
4118,165 595,2 609,6 677,64 716,3 790,5 728,925
федеральный 577,465 95,2 66,1 86,84 98,9 146 84,425
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 346,065 51,3 21 85,84 48,8 91,5 47,625
развития
России - всего
в том числе 79,375 - -
- - 31,75 47,625
субсидии
ФСИН России 231,4 43,9 45,1 1 50,1 54,5 36,8
бюджеты 3540,7 500 543,5 590,8 617,4 644,5 644,5
субъектов
Российской
Федерации
III. Капитальные вложения
9. Строительство
и федеральный 4818,2304 249,4 372,3 240,456 756,5975
1128,1821 2071,2948 развитие сети
реконструкция
зданий бюджет - всего
специализированных
и
сооружений
учреждений (центры по
специализированных в том числе: профилактике
и борьбе
медицинских
со СПИДом) на
учреждений Минздравсоц- 1598,6651 112,1 209,1 106,26 159,08 288,6553 723,4698 федеральном и
развития
региональном уровнях
России
ФСИН России 720,1569 5,3 7,9 4,656 15,75 257,6259 428,925
Роспотреб- 2499,4084 132 155,3 129,54 581,7675 581,9009 918,9
надзор
бюджеты 1400 210 220 230 240 250 250
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 196 21 26
31 36 41 41
источники
Всего по
разделу
6414,2304 480,4 618,3
501,456 1032,5975
1419,1821 2362,2948
федеральный 4818,2304 249,4 372,3 240,456 756,5975
1128,1821 2071,2948
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 1598,6651 112,1 209,1 106,26 159,08 288,6553 723,4698
развития
России
ФСИН России 720,1569 5,3 7,9
4,656 15,75 257,6259 428,925
Роспотреб- 2499,4084 132 155,3 129,54 581,7675 581,9009 918,9
надзор
бюджеты 1400 210 220 230 240 250 250
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 196 21 26
31 36 41 41
источники
Итого по 10623,7954 1101,2
1255,4 1179,096 1759,6975
2237,1821 3091,2198
подпрограмме
федеральный 5487,0954 370,2 465,9 327,296 866,2975
1301,6821 2155,7198
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 2036,1301 189 257,6 192,1 218,68
407,6553 771,0948
развития
России
ФСИН России 951,5569 49,2 53
5,656 65,85 312,1259 465,725
Роспотреб- 2499,4084 132 155,3 129,54 581,7675 581,9009 918,9
надзор
бюджеты 4940,7 710 763,5 820,8 857,4 894,5 894,5
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 196 21 26
31 36 41 41
источники
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 7
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОНКОЛОГИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────
│ Источник │ Объем
финансирования │ Ожидаемые результаты
│финансирования, ├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│государственный │ 2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик │
годы - ├────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┬───────────┤
│ │ всего
│ 2007 год │ 2008 год │
2009 год │ 2010 год │
2011 год │ 2012 год │
────────────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────────────────
I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Изучение федеральный 207,755 42,5 50,6 41,905 24,65 48,1 -
морфологических
и бюджет -
клинических Минздравсоцраз-
особенностей вития России
онкологических
заболеваний
а)
исследования федеральный 90,95 21,5 25 20,4 - 24,05 -
формирование новых
этиологии и
патогенеза бюджет - подходов
к разработке
злокачественных Минздравсоцраз-
методов диагностики и
новообразований вития России
лечения (на основе
данных
о клинико-
морфологических
характеристиках
злокачественных
новообразований,
изучения
эпидемиологических
процессов)
б) исследования
в федеральный 116,805 21 25,6 21,505 24,65 24,05 -
совершенствование
области
профилактики, бюджет - методов
профилактики,
диагностики и
лечения Минздравсоцраз-
диагностики и лечения
злокачественных вития России
злокачественных
новообразований
новообразований на
основе внедрения новых
методик и
технологий
Всего по
разделу федеральный 207,755 42,5 50,6 41,905 24,65 48,1 -
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России
II. Прочие нужды
2.
Профилактика, федеральный 1688,6733 313,7 78,4 514,9173 205,1 382 194,556
диагностика и
лечение бюджет - всего
онкологических
заболеваний в том числе:
Минздравсоц- 1349,45 255,6 18 476,1 137,3 308,3 154,15
развития
России - всего
в том числе 295,15 - - - - 213 82,15
субсидии
ФСИН России 339,2233 58,1
60,4 38,8173 67,8 73,7 40,406
бюджеты 4050,8 572 621,8 675,9 706,3 737,4 737,4
субъектов
Российской
Федерации
а) создание
и федеральный 6 2 2 2 - - - совершенствование
обеспечение бюджет - методик
первичной
функционирования Минздравсоцраз-
профилактики
национального
перечня вития России
злокачественных
веществ,
продуктов,
новообразований на
производственных
основе перечня
процессов,
бытовых и
канцерогенно-опасных
природных
факторов,
веществ и
производств
канцерогенных
для
человека, банков
данных
по
канцерогенно-опасным
производствам и
веществам,
регистра
лиц, имеющих
(имевших)
профессиональный
контакт с
химическими
канцерогенами
б) создание
и федеральный 9 3 3 3 - - - повышение качества
обеспечение бюджет -
прогнозирования
функционирования Минздравсоцраз-
развития
государственного вития России
эпидемического
регистра больных
со
процесса, планирования
злокачественными бюджеты 54 9
9 9 9 9 9 мероприятий
новообразованиями субъектов
противораковой борьбы
Российской
на федеральном уровне
Федерации
и уровне субъектов
Российской Федерации
на основе
данных о
распространенности
злокачественных
новообразований
в) создание
и федеральный 17,409 4 0,5 2,909 - 10 - повышение качества
обеспечение бюджет -
оказания
функционирования Минздравсоцраз-
консультативно-
федерального вития России
диагностической помощи
телекоммуникационного
больным
консультативно- бюджеты 54 9 9 9 9 9 9 злокачественными
диагностического
центра субъектов новообразованиями,
"Онкология" Российской
получающим
Федерации специализированную
медицинскую помощь в
учреждениях
здравоохранения
субъектов Российской
Федерации
г) создание
и федеральный 31 2 - 4 - 25 - повышение качества
обеспечение бюджет - диагностики
и лечения
функционирования Минздравсоцраз-
больных в учреждениях
центров вития России -
здравоохранения
телекоммуникационной всего
субъектов
Российской
консультативно-
Федерации, сокращение
диагностической
системы в том числе 25 - -
- - 25 - временных и финансовых
"Онкология" в субъектах субсидии
затрат на
Российской
Федерации консультирование
и
бюджеты 125 20 25 20 20 20 20 выработку лечебной
субъектов
тактики
Российской
Федерации
д) обеспечение
оказания федеральный 1625,2643 302,7 72,9 503,0083 205,1 347 194,556 повышение качества
специализированной бюджет - всего
оказания
медицинской
помощи
специализированной
больным со в том числе:
медицинской
помощи
злокачественными Минздравсоц- 1286,041 244,6 12,5 464,191 137,3 273,3 154,15
больным со
новообразованиями развития злокачественными
России - всего
новообразованиями за
счет
оснащения
в том числе 270,15 - - - - 188 82,15 учреждений
субсидии
государственной и
муниципальной систем
ФСИН России 339,2233 58,1 60,4 38,8173 67,8 73,7 40,406
здравоохранения
современным
лечебно-
бюджеты 3817,8 534 578,8 637,9 668,3 699,4 699,4
диагностическим
субъектов оборудованием,
Российской
подготовки помещений
Федерации
для его
размещения и
подготовки кадров, а
также
оснащения
федеральных
учреждений,
оказывающих
медицинскую
помощь,
находящихся в ведении
ФСИН России,
современным
лечебно-
диагностическим
оборудованием
и
лекарственными
препаратами
Всего по
разделу
5739,4733 885,7 700,2 1190,8173 911,4 1119,4 931,956
федеральный 1688,6733 313,7 78,4 514,9173 205,1 382 194,556
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 1349,45 255,6 18 476,1 137,3 308,3 154,15
развития
России - всего
в том числе 295,15 - - - -
213 82,15
субсидии
ФСИН России 339,2233 58,1 60,4 38,8173 67,8 73,7 40,406
бюджеты 4050,8 572 621,8
675,9 706,3 737,4 737,4
субъектов
Российской
Федерации
III. Капитальные вложения
3. Строительство
и федеральный 5700,3094 536 874,7 1496,86 834,5035
1196,2208 762,0251 укрепление
реконструкция бюджет - всего
материально-
специализированных
технической базы
учреждений,
оказывающих в том числе: отделений
и корпусов
медицинскую
помощь Минздравсоц- 3421,7212 282,5 582,7 1225,4 435,8225 457,8858
437,4129 для размещения
населению
при развития современного
онкологических России
радиотерапевтического
заболеваниях
оборудования с целью
ФСИН России 163,836 13,1 16,6 10 18,851 105,285 -
повышения
эффективности лечения
Российская 2114,7522 240,4 275,4 261,46 379,83 633,05 324,6122
онкологических больных
академия
медицинских
наук
бюджеты 1870 310 340 360 300 280 280
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 332 32 42 52 62
72 72
источники
Всего по
разделу
7902,3094 878 1256,7 1908,86 1196,5035
1548,2208 1114,0251
федеральный 5700,3094 536 874,7 1496,86 834,5035
1196,2208 762,0251
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 3421,7212 282,5 582,7 1225,4 435,8225 457,8858
437,4129
развития
России
ФСИН России 163,836 13,1 16,6 10 18,851 105,285 -
Российская 2114,7522 240,4 275,4 261,46 379,83 633,05 324,6122
академия
медицинских
наук
бюджеты 1870 310 340 360 300 280 280
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 332 32 42 52 62 72 72
источники
Итого по
подпрограмме
13849,5377 1806,2 2007,5
3141,5823 2132,5535 2715,7208
2045,9811
федеральный 7596,7377 892,2
1003,7 2053,6823 1064,2535
1626,3208 956,5811
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 4978,9262 580,6 651,3 1743,405 597,7725
814,2858 591,5629
развития
России
ФСИН России 503,0593 71,2 77 48,8173 86,651 178,985 40,406
Российская 2114,7522 240,4 275,4 261,46 379,83 633,05 324,6122
академия
медицинских
наук
бюджеты 5920,8 882 961,8 1035,9 1006,3 1017,4 1017,4
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 332 32 42 52 62 72 72
источники
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 8
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ИНФЕКЦИИ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ
ПУТЕМ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────────────────┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────
│ Источник
│
Объем финансирования │ Ожидаемые результаты
│финансирования,
├──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│государственный
│2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик
│ годы - ├────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┤
│ │ всего
│ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │
2010 год │ 2011 год │
2012 год │
───────────────────────────┴────────────────┴──────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴────────────────────────────
I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Разработка
программ федеральный 23,5 8,2 8,5
- - 6,8 - создание систем
эпидемиологических бюджет -
прогнозирования
исследований
по Минздравсоцраз-
распространения и
распространенности вития России возникновения
инфекций,
передаваемых
резистентности возбудителей
половым путем, с
созданием
инфекций, передаваемых
систем
прогнозирования
половым путем, к
распространения
и
применяемым антимикробным
возникновения препаратам
и разработка
резистентности
прогноза развития
возбудителей
инфекций,
антибиотикорезистентности
передаваемых
половым
возбудителей
инфекций,
путем, к
применяемым
передаваемых половым путем,
антимикробным
препаратам апробация
и опытная
эксплуатация разработанных
систем
2.
Разработка федеральный 34,9 8,6 9,5 - - 16,8 - повышение качества
отечественных
тест-систем бюджет -
диагностики инфекций,
и контрольных
материалов Минздравсоцраз- передаваемых
половым путем,
для диагностики
инфекций, вития России
на основе внедрения тест-
передаваемых
половым
систем нового поколения, а
путем, с
учетом
также
контрольных
молекулярных
особенностей
материалов для организации
возбудителей,
выявляемых внешнего
и
на территории
Российской
внутрилабораторного
Федерации контроля
качества
диагностики инфекций,
передаваемых половым путем
3. Изучение
молекулярных федеральный 39,7 14,1 15,6 - - 10 - формирование новых подходов
механизмов
развития бюджет -
к разработке и
резистентности Минздравсоцраз-
использованию лекарственных
возбудителей
инфекций, вития России
препаратов и
передаваемых
половым
диагностических средств
путем, к
применяемым нового
поколения в
антимикробным
препаратам
диагностике и лечении
инфекций, передаваемых
половым
путем
Всего по
разделу федеральный 98,1 30,9 33,6 - - 33,6 -
бюджет -
Минздравсоц-
развития России
II. Прочие нужды
4. Развитие
единой федеральный 475,769 98,2 70,7 135,269 98,9 72,7 -
информационно- бюджет -
аналитической
системы Минздравсоц-
профилактики,
диагностики развития России
и лечения
инфекций,
передаваемых
половым путем бюджеты
925,5 77,4 83,2 75,8 221,5 233,8 233,8
субъектов
Российской
Федерации
а) внедрение
комплекса федеральный 61,1 11,5 12,2 12,4 - 25
- повышение информированности
мероприятий,
направленных бюджет -
населения по вопросам
на первичную
профилактику Минздравсоц- предупреждения
инфекций,
передаваемых развития России
распространения инфекций,
половым путем
передаваемых половым путем,
создание
стереотипа
здорового образа жизни
бюджеты 248,2 10,5 10,7 10,9 67,5 74,3 74,3
субъектов
Российской
Федерации
б) развитие системы федеральный 199,257 55,7 32,8 75,957 34,8 - - повышение эффективности
мониторинга
изменчивости и бюджет -
лечебно-профилактических
контроля
качества Минздравсоц-
мероприятий, снижение
лабораторной
диагностики развития России стоимости
диагностики и
возбудителей
инфекций,
лечения заболеваний,
передаваемых
половым путем бюджеты
146,7 22,4 22,8 23,3 24,6 26,8 26,8 повышение качества
субъектов
прогнозирования
развития
Российской
эпидемического процесса и
Федерации планирования
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий
в)
мониторинг федеральный 15,7 5,2 5,2 5,3 - - - совершенствование
заболеваемости
населения бюджет -
эпидемиологического
надзора
инфекциями,
передаваемыми Минздравсоц-
за распространением
половым
путем развития России
инфекций, передаваемых
половым путем
бюджеты 20,1 3,1 3,2 3,3 3,5 3,5 3,5
субъектов
Российской
Федерации
г) мониторинг
проведения федеральный 6,875 2 2,5 2,375 - - - повышение эффективности
мероприятий
по бюджет -
мероприятий по
предупреждению Минздравсоц-
противодействию
распространения
инфекций, развития России распространения
инфекций,
передаваемых
половым
передаваемых половым путем,
путем, на
территории
снижение стоимости
Российской
Федерации
диагностики и
лечения
заболеваний, повышение
качества
прогнозирования
развития эпидемического
процесса
и планирования
профилактических и
противоэпидемических
мероприятий
д) повышение
доступности и федеральный
192,837 23,8 18 39,237 64,1 47,7 - снижение количества
качества
помощи, бюджет -
инфекционных заболеваний,
оказываемой в
подростковых Минздравсоц-
передаваемых половым
путем,
специализированных центрах развития
России
у подростков
профилактики и
лечения
инфекций,
передаваемых бюджеты 510,5 41,4 46,5 38,3 125,9 129,2 129,2
половым
путем субъектов
Российской
Федерации
5.
Совершенствование федеральный 266,463 32,7 19,1 41,663 11,1 64 97,9 повышение качества
специализированной бюджет - всего
специализированной
медицинской помощи
при
медицинской помощи,
инфекциях,
передаваемых в том числе: обеспечение
доступности
половым путем, в
том числе Минздравсоц- 208,963 24 9,6 31,463 - 52 91,9 медицинской помощи для
внедрение современных развития
населения
методов
диагностики и России - всего
лечения
инфекций,
передаваемых
половым путем в том числе 126,9 -
- - - 35,0 91,9
субсидии
ФСИН России 57,5 8,7 9,5 10,2 11,1 12 6
бюджеты 1768,3 303,2 330,6 373,9 248,4 256,1 256,1
субъектов
Российской
Федерации
Всего по
разделу: 3436,032
511,5 503,6 626,632 579,9 626,6 587,8
федеральный 742,232 130,9 89,8 176,932 110 136,7 97,9
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 684,732 122,2 80,3 166,732 98,9 124,7 91,9
развития
России - всего
в том числе 126,9 - - - - 35 91,9
субсидии
ФСИН России 57,5 8,7 9,5 10,2
11,1 12 6
бюджеты 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9
субъектов
Российской
Федерации
III. Капитальные вложения
6. Строительство
и федеральный 1751,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29
1165,6864 223,7461 развитие сети
реконструкция
зданий и бюджет - всего
специализированных
сооружений
медицинских
учреждений
специализированных в том числе:
медицинских
учреждений Минздравсоц- 1577,3699 39,4 52,0 125,2216 140,29
1060,1955 160,2628
развития
России
ФСИН России 173,6742 2,2 2,5 - - 105,4909 63,4833
Всего по
разделу:
1751,0441 41,6 54,5
125,2216 140,29 1165,6864 223,7461
федеральный 1751,0441 41,6 54,5 125,2216 140,29
1165,6864 223,7461
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 1577,3699 39,4 52 125,2216 140,29
1060,1955 160,2628
развития
России
ФСИН России 173,6742 2,2 2,5 - - 105,4909 63,4833
Итого по
подпрограмме
5285,1761 584 591,7 751,8536 720,19
1825,8864 811,5461
федеральный 2591,3761 203,4 177,9 302,1536 250,29
1335,9864 321,6461
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 2360,2019 192,5 165,9 291,9536 239,19
1218,4955 252,1628
развития
России
ФСИН России 231,1742 10,9 12 10,2 11,1 117,4909 69,4833
бюджеты 2693,8 380,6 413,8 449,7 469,9 489,9 489,9
субъектов
Российской
Федерации
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 9
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИРУСНЫЕ
ГЕПАТИТЫ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА С
СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────
│ Источник
│
Объем финансирования │
Ожидаемые результаты
│финансирования,
├─────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│государственный
│ 2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик
│годы - всего ├───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┤
│ │ │ 2007 год │
2008 год │ 2009 год │ 2010 год │
2011 год │ 2012 год │
──────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────────────────
I.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1.
Совершенствование федеральный 39,5 14,6 16,9 - - 8 - уменьшение числа
методов
расследования бюджет -
зарегистрированных
эпидемических
вспышек Минздравсоцраз-
очагов
групповой
вирусных
гепатитов вития России
заболеваемости и
эпидемических
вспышек
вирусных гепатитов
2. Совершенствование федеральный 36,5 14,5 15 - - 7 - формирование новых
молекулярных
методов бюджет -
подходов к
диагностике
диагностики
вирусных Минздравсоцраз-
вирусных гепатитов
гепатитов вития России
3. Создание
контрольных федеральный 17,85 6,2 6,4 - - 5,25 -
совершенствование
образцов для
оценки бюджет -
аналитических
качества
молекулярной Минздравсоцраз-
характеристик тест-
диагностики
вирусных вития России
систем
и
гепатитов
стандартизации
лабораторных
методов
диагностики
4. Совершенствование федеральный 24,45 2 2,2 - - 20,25 -
повышение
методов
профилактики и бюджет -
эффективности лечебно-
лечения
вирусных Минздравсоцраз-
профилактических
гепатитов вития России мероприятий,
снижение
стоимости профилактики
и
лечения
Всего по
разделу федеральный 118,3 37,3 40,5 - - 40,5 -
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России
II. Прочие нужды
5.
Мониторинг федеральный 134,5 56 28,2 50,3 - - - повышение качества
распространения
вирусных бюджет -
прогнозирования
гепатитов, в том
числе Минздравсоцраз-
развития
создание
единой вития России
эпидемического
федеральной базы
данных
процесса и улучшение
циркулирующих
штаммов
планирования
вирусов
гепатитов
противоэпидемических
мероприятий
на основе
проведения
молекулярно-
эпидемиологического
мониторинга
распространения
вирусных гепатитов,
создания
единой
федеральной базы
данных циркулирующих
штаммов
вирусов
гепатитов
6.
Совершенствование федеральный 95,03
8,83 9,6 9,9 0,4 66,3 - реализация программ по
методов
профилактики бюджет - всего
вопросам профилактики
распространения
вирусных
вирусных гепатитов для
гепатитов в том числе:
различных групп
Минздравсоц- 93,33 8,53 9,3 9,6 - 65,9
- населения
развития
России
ФСИН России 1,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 -
бюджеты 40,04 7,66 8,33 9,05 5 5 5
субъектов
Российской
Федерации
7. Изучение
длительности федеральный 1,4 0,5 0,5 0,4 - - - внедрение в практику
и
напряженности бюджет -
высокоскоростных и
иммунитета при
вакцинации Минздравсоцраз-
высокочувствительных
против вирусного
гепатита вития России
методов
выявления
B, установление
причин
ДНК/РНК вирусов
слабой
напряженности или
гепатитов
отсутствия
иммунитета
после вакцинации
8.
Совершенствование федеральный 1622,1778 275,67
54,9 445,5678 266,44
361,3 218,3 повышение качества
специализированной бюджет - всего
лечебно-
медицинской
помощи,
профилактических
оказываемой
больным в том числе:
мероприятий за счет
вирусными
гепатитами Минздравсоц- 1513,6278
256,27 33,8 444,8678 242,64
335,4 200,65 внедрения в практику
развития
здравоохранения
России - всего
эффективных схем
лечения
вирусных
в том числе 267,533 - - - - 66,883 200,65
гепатитов с
субсидии
использованием
отечественных
ФСИН России 108,55 19,4 21,1 0,7 23,8 25,9 17,65 противовирусных
препаратов,
поставка
бюджеты 4238,36 712,24 774,17 841,75 648,2 631,0 631 лабораторного
субъектов
оборудования и
Российской
комплектующих изделий
Федерации
для наблюдения за
эффективностью
лечения
внебюджетные 418 58 63 68 73 78 78 и лекарственного
источники обеспечения
Всего по
разделу:
6549,5078 1118,9 938,7 1424,9678 993,04
1141,6 932,3
федеральный 1853,1078 341 93,2 506,1678 266,84
427,6 218,3
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 1742,8578 321,3 71,8
505,1678 242,64 401,3 200,65
развития
России -
всего
в том числе 267,533 - - -
- 66,883 200,65
субсидии
ФСИН России 110,25 19,7 21,4 1 24,2 26,3 17,65
бюджеты 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 418 58 63 68 73 78 78
источники
III. Капитальные вложения
9. Строительство
и федеральный 978,0416 38,6 65,1 73,185 165,0
551,7566 84,4 укрепление
реконструкция
зданий и бюджет -
материально-
сооружений Роспотребнадзор
технической базы
специализированных
учреждений,
медицинских
учреждений
оказывающих
специализированную
медицинскую помощь
Всего по разделу федеральный 978,0416 38,6 65,1 73,185 165
551,7566 84,4
бюджет -
Роспотребнадзор
Итого по
подпрограмме
7645,8494 1194,8 1044,3 1498,1528 1158,04
1733,8566 1016,7
федеральный 2949,4494 416,9 198,8 579,3528 431,84
1019,8566 302,7
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 1861,1578 358,6 112,3 505,1678 242,64
441,8 200,65
развития
России
ФСИН России 110,25 19,7 21,4 1 24,2 26,3 17,65
Роспотреб- 978,0416 38,6 65,1 73,185 165,0
551,7566 84,4
надзор
бюджеты 4278,4 719,9 782,5 850,8 653,2 636 636
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 418,0 58 63 68 73 78 78
источники
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 10
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПСИХИЧЕСКИЕ
РАССТРОЙСТВА"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
И БОРЬБА С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
───────────────────────────┬────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────
│ Источник
│
Объем финансирования │
Ожидаемые результаты
│финансирования,
├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│государственный
│ 2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик
│годы - всего ├────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ │ 2007 год
│ 2008 год │ 2009 год
│ 2010 год │ 2011
год │ 2012 год
│
───────────────────────────┴────────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────────────────
I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Разработка
современных федеральный 17,25 5 5 4,25 - 3 - повышение качества
видов и
методов бюджет -
экспертных решений при
комплексных
судебно- Минздравсоцраз-
проведении
комплексных
психиатрических вития России
судебно-
экспертных
исследований
психиатрических
экспертиз
2. Изучение федеральный 55,9 15 14 11,9 - 15 - повышение качества
нейрохимических, бюджет -
диагностики
иммунологических
и Минздравсоцраз-
заболеваний на основе
нейрофизиологических вития России внедрения
методики
аспектов
патогенеза
обнаружения
шизофрении,
депрессивных нейрохимических,
и других
психических
иммунологических и
расстройств
нейрофизиологических
паттернов
3.
Разработка федеральный 82,95 22,5 21 14,45 10 15 - обеспечение
методического
и бюджет - эффективной
программного
обеспечения Минздравсоцраз-
деятельности
деятельности по
внедрению вития России
полипрофессиональных
бригадных форм
оказания
бригад при
оказании
психиатрической
помощи,
психиатрической помощи
психосоциальной
терапии и в
учреждениях
психосоциальной
(подразделениях),
реабилитации
полипрофессиональных
бригад при
оказании
психиатрической помощи
на
дому лицам с
тяжелыми формами
психических
расстройств, а также
полипрофессиональных
бригад
в
реабилитационных
центрах
и общежитиях
при оказании
психиатрической помощи
лицам,
утратившим
социальные связи,
внедрение
методик
организации
психосоциальной
терапии
и
психосоциальной
реабилитации
4.
Разработка федеральный 12,69 3,4 3,4 2,89 - 3 - повышение
методического
и бюджет -
эффективности оказания
программного
обеспечения Минздравсоцраз-
медицинской
и
медицинской
и вития России
психосоциальной помощи
психосоциальной
помощи,
ликвидаторам
оказываемой
ликвидаторам
радиационных аварий и
радиационных аварий
и
участникам боевых
участникам
боевых
действий на основе
действий
использования
методических
рекомендаций
5. Научное
обоснование федеральный 4,1 - - - - 4,1 - подготовка концепции
системы
мониторинга бюджет -
организации и
деятельности Минздравсоцраз-
разработка системы
психиатрических, вития России мониторинга
психоневрологических и
деятельности
судебно-психиатрических
психиатрических,
экспертных
учреждений
психоневрологических и
судебно-
психиатрических
учреждений
6. Разработка
современной федеральный 38,8 5 5 6,8 10 12 - создание научно-
методологии
деятельности бюджет -
методических основ
психиатрических, Минздравсоцраз-
функционирования
психоневрологических и вития России
деятельности
судебно-психиатрических
психиатрических,
экспертных
учреждений
психоневрологических
и
судебно-
психиатрических
экспертных
учреждений
в современных условиях
7. Разработка
методов федеральный 78 9,9
17,7 18,7 17,7 14 - повышение
управления
качеством бюджет -
эффективности оказания
оказания диагностической, Минздравсоцраз-
диагностической,
лечебной и вития России
лечебной и
реабилитационной
помощи в
реабилитационной
психиатрических
и
помощи
в
психоневрологических
психиатрических и
учреждениях
психоневрологических
учреждениях
Всего по
разделу федеральный 289,69 60,8 66,1 58,99 37,7 66,1 -
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития
II. Прочие нужды
8.
Совершенствование федеральный 39,08 12,1 12,9 10,88 0,8 2,4 -
методов
профилактики бюджет - всего
психических
расстройств
в том числе:
Минздравсоц- 35,98 11,4 12,2 10,88 - 1,5 -
развития России
ФСИН России 3,1 0,7 0,7 - 0,8 0,9 -
бюджеты 282,5 40 40 40 53,5 54,5 54,5
субъектов
Российской
Федерации
а) внедрение
современных федеральный 13,18 4,9 4,7 3,58 - - - повышение
методов
профилактики бюджет -
эффективности оказания
психических
расстройств у Минздравсоцраз- психопрофилактической
работников
промышленных вития России
помощи работникам
предприятий, в
том числе
промышленных
у лиц,
работающих в бюджеты 133,5 20 20 20 24,5 24,5
24,5 предприятий, в том
экстремальных
условиях субъектов
числе лицам,
Российской работающим
в
Федерации
экстремальных условиях
б) обеспечение органов федеральный 4,6 1,2 1,2 0,5 0,8 0,9 - повышение качества
управления бюджет - всего
подготовки
здравоохранением
специалистов путем
современными
программами в том числе: распространения
подготовки
медицинских Минздравсоц- 1,5 0,5 0,5 0,5 - - - программ подготовки
работников
первичной развития России
медицинских работников
медицинской сети
по
первичной медицинской
вопросам
профилактики и ФСИН России 3,1 0,7 0,7 - 0,8 0,9 - сети по вопросам
терапии
психических
профилактики
и терапии
расстройств бюджеты 74,5 10 10 10 14,5 15 15 психических
субъектов
расстройств
Российской
Федерации
в)
методическое федеральный 1,5 -
- - - 1,5 - совершенствование
обеспечение и
внедрение бюджет -
специализированной
системы мер по
снижению Минздравсоцраз-
медицинской помощи с
аутоагрессивного вития России
учетом
этнокультурных
(суицидального)
поведения
факторов
бюджеты 74,5 10 10 10 14,5 15 15
субъектов
Российской
Федерации
г) внедрение
методов федеральный 19,8 6 7 6,8 - - - повышение качества
профилактики
психических бюджет -
оказания
расстройств у
лиц Минздравсоцраз-
психиатрической помощи
пожилого и
старческого вития России лицам
пожилого и
возраста
старческого возраста
путем
использования
разработанных методов
профилактики
психических
расстройств
9.
Совершенствование федеральный 1077,2549 185,3 108,7 235,6049 181,35 243,4 122,9
методов
диагностики, бюджет - всего
лечения,
реабилитации,
судебно-психиатрической в том числе:
экспертизы
при Минздравсоц- 749,5899 132,2 50,9 185,5399 118,15 174,7 88,1
психических
расстройствах развития России
- всего
в том числе 159 - - -
- 111 48
субсидии
ФСИН России 327,665 53,1 57,8 50,065 63,2 68,7 34,8
бюджеты 2617,5 380 405 450 451,5 465,5 465,5
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 310 40 45 50 55 60 60
источники
а) внедрение
новых федеральный 33,75 7 7 5,95 6,8 5 2 повышение качества
методов
диагностики, бюджет -
оказания
лечения и
реабилитации Минздравсоцраз- специализированной
психических
расстройств, вития России
психиатрической помощи
в том числе
методов
за счет внедрения в
психосоциальной
терапии и бюджеты 2222 326 351 396
377 386 386 практику
психосоциальной субъектов
психиатрических
реабилитации Российской учреждений
методов
Федерации
психосоциальной
терапии
и
внебюджетные 310 40 45 50 55 60 60
психосоциальной
источники
реабилитации с
использованием
групповых и
индивидуальных
методов
полипрофессионального
ведения больных
б)
совершенствование федеральный 959,4799 163,8
87,2 217,3299 160,95 222,3 107,9
повышение качества
методов
оказания бюджет - всего
оказания
специализированной специализированной
психиатрической
помощи в том числе: 631,8149 110,7
29,4 167,2649 97,75 153,6 73,1
психиатрической помощи
Минздравсоц-
путем оснащения
развития
России
учреждений
- всего
государственной и
муниципальной систем
в том числе 159 - - - -
111 48 здравоохранения
субсидии
современным лечебно-
диагностическим
ФСИН России 327,665 53,1 57,8 50,065 63,2 68,7 34,8 оборудованием,
подготовки
помещений
для его
размещения и
подготовки кадров, а
также
оснащения
федеральных
учреждений,
оказывающих
медицинскую помощь,
находящихся
в ведении
ФСИН России,
современным
диагностическим
оборудованием и
обеспечения
лекарственными
препаратами
в)
методическое федеральный 43,7 10 10 8,5 5,1 5,1 5 внедрение комплексных
обеспечение внедрения бюджет -
программ
психосоциальной
терапии и Минздравсоцраз-
психосоциальной
психосоциальной вития России
терапии и
реабилитации в
практику
психосоциальной
психиатрических
реабилитации
учреждений
бюджеты 133,5 20 20 20 24,5 24,5 24,5
субъектов
Российской
Федерации
г) создание
единой федеральный 10,25 - -
- 4,25 4 2 внедрение для врачей
системы
мероприятий по бюджет -
психиатров,
оказанию
психологической, Минздравсоцраз-
медицинских психологов
психиатрической
и вития России и
социальных
социальной
помощи
работников, а также
пострадавшим
в бюджеты 120 20 20 20 20 20 20 для лиц, принимающих
чрезвычайных
ситуациях субъектов
решение в
чрезвычайных
Российской
ситуациях, обучающих
Федерации программ
по
диагностике,
выявлению,
проведению
долгосрочной коррекции
психических нарушений
д) внедрение
методов федеральный 5,35 0,5
0,5 0,5 0,85 2 1 повышение качества
комплексной
(медицинской, бюджет -
проведения
психологической, Минздравсоцраз-
профилактики
социальной и
др.) вития России
психических
профилактики
общественно-
расстройств у
опасного
поведения бюджеты 60 10 10 10 10
10 10 несовершеннолетних,
несовершеннолетних субъектов
коррекция психических
Российской расстройств
у
Федерации
несовершеннолетних
(безнадзорных) и
подростков с
криминальной
активностью
е)
совершенствование федеральный 24,725 4
4 3,325 3,4 5 5 повышение качества
методов
ранней бюджет -
ранней диагностики
диагностики
психических Минздравсоцраз-
психических
расстройств (на
основе вития России
расстройств и
взаимодействия
со
эффективности их
специалистами
первичного бюджеты 82 4 4 4
20 25 25 лечения на основе
звена
здравоохранения) субъектов
взаимодействия
Российской специализированных
Федерации
психиатрических
учреждений и
учреждений
первичной
медико-санитарной
помощи
Всего по
разделу:
4326,3349 657,4 611,6 786,4849 742,15 825,8 702,9
федеральный 1116,3349 197,4 121,6 246,4849 182,15 245,8 122,9
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 785,5699 143,6 63,1 196,4199 118,15 176,2 88,1
развития России
- всего
в том числе 159 - - - - 111 48
субсидии
ФСИН России 330,765 53,8 58,5 50,065 64 69,6 34,8
бюджеты 2900 420 445 490 505 520 520
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 310 40 45
50 55 60 60
источники
III. Капитальные вложения
10. Развитие
материально- федеральный 3407,3177 148,9 343,8 224,9262 271,0315
640,2013 1778,4587 укрепление
технической
базы бюджет - всего
материально-
специализированных
технической базы
медицинских
учреждений, в том числе: учреждений,
оказывающих
психиатрическую Минздравсоц- 3027,6186 131,5
324,4 209,0762 252,6664
432,8683 1677,1077 оказывающих
помощь развития специализированную
России
медицинскую помощь
ФСИН России 379,6991 17,4 19,4 15,85 18,3651 207,333
101,351
бюджеты 402 60 63 66 69 72
72
субъектов
Российской
Федерации
Всего по
разделу
3809,3177 208,9 406,8 290,9262 340,0315
712,2013 1850,4587
федеральный 3407,3177 148,9 343,8 224,9262 271,0315
640,2013 1778,4587
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 3027,6186 131,5 324,4 209,0762 252,6664
432,8683 1677,1077
развития
России
ФСИН России 379,6991 17,4 19,4 15,85 18,3651 207,333
101,351
бюджеты 402 60 63
66 69 72 72
субъектов
Российской
Федерации
Итого по
подпрограмме
8425,3426 927,1 1084,5
1136,4011 1119,8815
1604,1013 2553,3587
федеральный 4813,3426 407,1 531,5 530,4011 490,8815
952,1013 1901,3587
бюджет - всего
в том числе:
Минздравсоц- 4102,8785 335,9 453,6 464,4861 408,5164
675,1683 1765,2077
развития
России
ФСИН России 710,4641 71,2 77,9 65,915 82,3651 276,933
136,151
бюджеты 3302 480 508 556 574 592 592
субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные 310 40 45 50 55 60 60
источники
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 11
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТОНИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
─────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────
│ Источник
│ Объем
финансирования
│ Ожидаемые результаты
│финансирования,
├───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│государственный │2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик
│ годы - ├────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┤
│ │ всего
│ 2007 год │ 2008 год │
2009 год │ 2010 год │ 2011 год │
2012 год │
─────────────────────────────┴────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────────────────
I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Разработка
вопросов федеральный 13,6568 2,5
2,5 3,9568 -
4,7 -
профилактики,
диагностики и бюджет -
лечения
артериальной Минздравсоцраз-
гипертонии вития России
а) разработка
современных федеральный 7,7 1,0 0,9 2,6 -
3,2 - создание
медицинских
профилактических бюджет -
унифицированных
технологий для
групп Минздравсоцраз- критериев
профилактики
высокого риска
по развитию вития России
артериальной гипертонии
сердечно-сосудистых
и оценки программ
осложнении
разного уровня:
индивидуального,
группового,
территориального.
Разработка
методологии
организации
"Школ
здоровья"
б) разработка
современных федеральный 3,56 1 1
0,76 - 0,8 - создание эффективных
методов
профилактики, бюджет -
методов профилактики
диагностики и
лечения Минздравсоцраз-
осложнений артериальной
артериальной
гипертонии и ее вития России
гипертонии на
основе
осложнений
установления факторов
риска
и механизмов
развития осложнений
в) разработка
научно- федеральный 2,3968 0,5 0,6
0,5968 - 0,7 - создание научно-
обоснованных
программ по бюджет -
обоснованных
методик
организации Минздравсоцраз-
реабилитации больных
восстановительного лечения вития России инсультом
и острым
больных
инсультом и острым
инфарктом миокарда
инфарктом миокарда
Всего по
разделу: федеральный 13,6568 2,5
2,5 3,9568 - 4,7 -
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России
II. Прочие нужды
2.
Совершенствование
федеральный 280,208 43,5
11,4 88,608 40,4 64,2 32,1
мероприятий по
профилактике, бюджет -
диагностике и
лечению Минздравсоцраз-
артериальной
гипертонии и вития России -
реабилитации
больных с всего
осложнениями
артериальной
гипертонии в том числе 52,3
- - - - 37,2 15,1
субсидии
бюджеты 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363
субъектов
Российской
Федерации
а) создание
эффективной федеральный 34,4504 8,3
8,4 12,7504 - 5,0 - снижение заболеваемости
системы
профилактики бюджет -
сердечно-сосудистыми
артериальной
гипертонии и ее Минздравсоцраз- расстройствами
осложнений: вития России
бюджеты 954,85 130 141,3 153,6 166,95 181,5 181,5
субъектов
Российской
Федерации
создание и
обеспечение федеральный 16,1504 4
4 8,1504 - - - повышение
функционирования бюджет -
информированности
информационно- Минздравсоцраз-
населения об
пропагандистской
системы вития России
артериальной
профилактики
артериальной гипертонии,
факторах
гипертонии и ее
осложнений
риска ее развития и
среди населения
Российской бюджеты 381,94 52,0 56,52 61,44 66,78 72,6 72,6 осложнениях (инфаркт
Федерации субъектов
миокарда,
инсульт),
Российской
пропаганда здорового
Федерации образа
жизни, снижение
распространенности
факторов
риска развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
разработка и
издание новых федеральный 4,6 0,6
0,5 0,5 - 3 - повышение качества
методических,
справочных бюджет -
лечебно-
пособий для
медицинских Минздравсоцраз-
профилактической работы
работников,
оказывающих вития России
на основе оказания
помощь больным
артериальной
методической поддержки
гипертонией бюджеты 190,97 26 28,26 30,72 33,39 36,3 36,3 медицинских работников
субъектов
Российской
Федерации
развитие системы
мониторинга федеральный 4,6 1,5 1,5 1,6 - - - повышение эффективности
эпидемиологической ситуации бюджет -
профилактических
по артериальной
гипертонии Минздравсоцраз-
мероприятий на основе
вития России обеспечения
контроля
эпидемиологической
бюджеты 190,97 26 28,26 30,72 33,39 36,3 36,3 ситуации в отношении
субъектов
факторов риска
Российской
артериальной
Федерации гипертонии,
распространенности
артериальной
гипертонии
в различных
группах
населения,
информированности
населения об
артериальной
гипертонии
внедрение
программ по федеральный 9,1 2,2 2,4 2,5 - 2 - ранняя профилактика
профилактике
артериальной бюджет -
сердечно-сосудистых
гипертонии и ее
осложнений в Минздравсоцраз- заболеваний
у детей,
образовательных
учреждениях вития России
подростков и лиц
(для школьников
и студентов)
молодого возраста
и
учреждениях бюджеты 190,97 26
28,26 30,72 33,39 36,3 36,3
здравоохранения субъектов
Российской
Федерации
б) создание
системы контроля федеральный
8,1 2,9 2,9 2,3 - - - повышение качества
за ходом
выполнения бюджет -
планирования
мероприятий по
профилактике Минздравсоцраз- профилактических
и лечению
артериальной вития России
мероприятий на основе
гипертонии; проведения
оценки
совершенствование системы бюджеты 286,46 39
42,39 46,08 50,09 54,45 54,45
качества и
государственного
регистра субъектов
эффективности
больных
артериальной Российской медицинской
помощи при
гипертонией Федерации
артериальной гипертонии
и ее осложнениях
(инфаркт
миокарда,
инсульт)
в)
совершенствование методов федеральный
237,6576 32,3 0,1 73,5576 40,4 59,2 32,1 повышение качества
диагностики,
лечения и бюджет -
оказания медицинской
реабилитации
больных Минздравсоцраз-
помощи на основе
артериальной
гипертонией вития России -
оснащения
учреждений
всего
государственной и
муниципальной
систем
в том
числе 52,3 - - - - 37,2 15,1 здравоохранения
субсидии
современным
диагностическим,
бюджеты 668,39 91 98,91 107,52 116,86 127,05 127,05
лечебным и
субъектов реабилитационным
Российской
оборудованием,
Федерации
подготовки помещений
для его размещения и
подготовки кадров
Всего по
разделу
2189,908 303,5 294 395,808 374,3 427,2 395,1
федеральный 280,208 43,5 11,4 88,608 40,4 64,2 32,1
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России -
всего
в том
числе 52,3 - - - - 37,2 15,1
субсидии
бюджеты 1909,7 260 282,6 307,2 333,9 363 363
субъектов
Российской
Федерации
Итого по
подпрограмме
2203,5648 306 296,5 399,7648 374,3 431,9 395,1
федеральный 293,8648 46 13,9 92,5648 40,4 68,9 32,1
бюджет -
Минздравсоцраз-
вития России
бюджеты 1909,7 260 282,6 307,2
333,9 363,0 363,0
субъектов
Российской
Федерации
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Приложение N 12
к федеральной целевой
программе "Предупреждение
и борьба с социально
значимыми заболеваниями
(2007-2012 годы)"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БОРЬБА
С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(2007-2012 ГОДЫ)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
──────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────
│ Источник │ Объем
финансирования │
Ожидаемые результаты
│ финансирования, ├──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ государственный │2007-2012 │ в том числе │
│ заказчик │
годы - ├───────┬────────┬─────────┬───────────┬──────────┬───────────┤
│ │ всего
│ 2007 │ 2008 │2009
год │ 2010 год │ 2011 год │
2012 год │
│ │ │ год │ год │ │ │ │ │
──────────────────────┴────────────────────┴──────────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────────────────
I.
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Создание
новых федеральный бюджет - 37,46
10,9 11,4 -
2,86 12,3 -
повышение
вакцин
массового Минздравсоцразвития
эффективности
применения
и России
профилактических
современных
мероприятий при
технологий
их
детских инфекционных
производства
заболеваниях
а)
разработка федеральный бюджет
- 6,1 1,5
1,6 - - 3
- создание отечественной
технологии Минздравсоцразвития
вакцины против коклюша
изготовления России
бесклеточной
отечественной
вакцины против
коклюша
б)
разработка федеральный бюджет
- 2,75 0,5
0,6 - - 1,65 -
повышение иммунитета и
вакцин,
активирующих Минздравсоцразвития
разработка методов
систему
иммунитета России
применения вакцин
в)
разработка федеральный бюджет
- 2,2 0,6
0,6 - -
1 - создание принципиально
индивидуальных Минздравсоцразвития
новых вакцин -
вакцин на
основе России индивидуальных
вакцин
дендритных
клеток,
на основе дендритных
несущих
опухолевые
клеток,
несущих
антигены
опухолевые антигены.
Данные
вакцины
являются эффективным
средством
иммунотерапии
онкологических
заболеваний
г) разработка
и федеральный бюджет - 3
1,5 1,5 - - - - обеспечение
освоение Минздравсоцразвития
эффективного контроля
унифицированных России
распространения вируса
методов
контроля
краснухи
специфической
активности
вакцинного
штамма
вируса краснухи
д)
разработка федеральный бюджет
- 4,6 2,3
2,3 - - - - создание мастер-банка
методологии
создания Минздравсоцразвития
диплоидных клеток MRS-
мастер-банка России
5, которые
диплоидных клеток
используются для
MRS-5, изучение
их
производства живых
генетической
вакцин, в частности
стабильности
краснухи, а также для
производства
диагностических
препаратов
е)
разработка федеральный бюджет
- 4,2 2
2,2 - - - - создание отечественной
отечественной Минздравсоцразвития
вакцины против
вакцины
против России
гемофильной
инфекции
гемофильной
инфекции
ж)
разработка федеральный бюджет
- 12,11 1,3
1,3 - 2,86 6,65 -
создание
комбинированных Минздравсоцразвития
комбинированных
иммунобиологических России
иммунобиологических
препаратов
(вакцины
препаратов
против дифтерии,
коклюша,
столбняка,
гемофильной
инфекции;
вакцины
против кори,
эпидемического
паротита, краснухи)
з)
разработка федеральный бюджет
- 2,5 1,2
1,3 - - - - создание вакцины
культуральной Минздравсоцразвития
нового поколения
инактивированной России
против гриппа
вакцины из
актуальных
штаммов
вируса гриппа
2. Создание
новых федеральный бюджет - 4,2
1,3 1,9
- - 1 -
методов и
средств Минздравсоцразвития
диагностики
детских России
инфекций
а)
совершенствование федеральный бюджет
- 1,8 0,4
0,4 - - 1,0 -
повышение качества
методов
диагностики Минздравсоцразвития
диагностики
инфекционных России
инфекционных болезней
болезней
на основе внедрения
новых
диагностических
препаратов и
совершенствования
методов выявления
инфекционных
заболеваний
б)
разработка федеральный бюджет
- 1,6 0,5
1,1 - - - - повышение качества
методологии Минздравсоцразвития
диагностики
врожденной
диагностики России
краснухи на основе
врожденной
краснухи
внедрения
новых
методик
в)
разработка федеральный бюджет
- 0,8 0,4
0,4 - - - -
иммуноферментной Минздравсоцразвития
тест-системы
для России
диагностики
краснухи
на основе
выявления
IgM-антител
Всего по
разделу федеральный бюджет - 41,66
12,2 13,3 -
2,86 13,3
-
Минздравсоцразвития
России
II. Прочие нужды
3. Развитие
системы федеральный бюджет - 0,855
0,3 0,3 0,255
- - - постоянное
информирования Минздравсоцразвития
информирование
населения о
мерах России
населения
о мерах
предупреждения
профилактики инфекций,
распространения бюджеты субъектов 99,6
15,5 15,5 15,5
17,7 17,7 17,7
управляемых средствами
инфекций, Российской Федерации
специфической
управляемых
профилактики,
средствами
обеспечивающее более
специфической
широкое его участие и
профилактики, в
том
информированное
числе
создание
согласие на проведение
видеоклипов,
иммунопрофилактических
буклетов,
календарей
мероприятий
4.
Совершенствование федеральный бюджет
- 31,005 4,3
4,3 3,655 - 12,5 6,25
повышение
государственного Минздравсоцразвития
эффективности
контроля за России профилактики
проведением
распространения
профилактических
и инфекционных
противоэпидемических
заболеваний
мероприятий
а)
совершенствование федеральный бюджет
- 0,9 0,3
0,3 0,3 - - - повышение
эпидемиологического Минздравсоцразвития
эффективности
надзора за
дифтерией России мероприятий
по
и
менингококковой
предупреждению
инфекцией распространения
дифтерии и
менингококковой
инфекции
б) совершенствование федеральный бюджет - 3,255
1,3 1,3 0,655 - - - мониторинг
эпидемиологического Минздравсоцразвития
эпидемиологической
надзора за корью
в России
ситуации, позволяющий
регионах России
в
своевременно и в
рамках
программы
достаточном объеме
ликвидации кори
в
проводить
Российской
Федерации
профилактические
мероприятия по
удержанию
распространения кори
на уровне
спорадических
случаев
в)
совершенствование федеральный бюджет
- 20,25 0,5
0,5 0,5 - 12,5 6,25
повышение
календаря Минздравсоцразвития эффективности
профилактических России
профилактических
прививок
мероприятий
на основе
внедрения оптимальной
схемы
организации
прививочной работы,
оптимизации
финансовых
и технических
ресурсов,
направляемых
на иммунопрофилактику
г)
совершенствование федеральный бюджет
- 1,2 0,4
0,4 0,4 - - - повышение
эпидемиологического Минздравсоцразвития
эффективности
надзора за
коклюшем России
мероприятий по
и
столбняком
предупреждению
распространения
коклюша,
заболеваемости
столбняком; снижение
расходов на оплату
временной
нетрудоспособности по
уходу
д)
совершенствование федеральный бюджет
- 1,2 0,4
0,4 0,4 - -
- создание технологии
технологии Минздравсоцразвития
безопасной вакцинации
безопасной России
детей,
позволяющей
вакцинации детей
с
поддерживать высокий
хронической
иммунный
статус в
патологией
группах риска, снизить
частоту
осложнений
прививок и связанные с
этим
экономические
затраты
е)
совершенствование федеральный бюджет
- 0,9 0,3
0,3 0,3 - - - повышение
профилактических Минздравсоцразвития
эффективности
мероприятий
при России
вакцинации населения
инфекциях,
управляемых
средствами
специфической
профилактики
ж)
лабораторное федеральный бюджет
- 1,5 0,5
0,5 0,5
- - - подтверждение качества
обеспечение Минздравсоцразвития
эпидемиологического
эпидемиологического России
надзора за
надзора за
полиомиелитом и
полиомиелитом
и
острыми вялыми
острыми
вялыми
параличами в
параличами
и
Российской Федерации;
дополнительных
видов
предупреждение
надзора за
вирусом
возникновения и
полиомиелита;
распространения
обеспечение
случаев паралитиче-
безопасного
ского
полиомиелита в
лабораторного
Российской Федерации,
хранения
диких вызванного
диким
полиовирусов.
Работа
полиовирусом;
Национальной формирование
комиссии
экспертов
мероприятий по
по
диагностике
совершенствованию
полиомиелита
и
иммунопрофилактики
острых
вялых полиомиелита,
что
параличей
приведет к сокращению
случаев
заболевания
вакциноассоциированным
паралитическим
полиомиелитом;
подтверждение статуса
Российской
Федерации
как страны, свободной
от
полиомиелита
з)
совершенствование федеральный бюджет
- 0,9 0,3
0,3 0,3 - - - повышение
информационных Минздравсоцразвития эффективности
технологий
для России
иммунопрофилактики и
управления более
широкое участие
иммунизацией
населения в ее
проведении
и)
мониторинг федеральный бюджет
- 0,9 0,3
0,3 0,3 - - - повышение
выполнения Минздравсоцразвития
эффективности
мероприятий
по России
мероприятий по
профилактике
профилактике
инфекционных
инфекционных
заболеваний
в
заболеваний и их
Российской
Федерации
межведомственная
координация
5. Создание федеральный бюджет - 14,3366
4,4 0,5 9,4366 - - - обеспечение
эффективной
системы Минздравсоцразвития
функционирования
транспортировки
и России
холодовой цепи при
хранения
вакцин
транспортировке и
бюджеты субъектов 314,3 46,5
49,1 52,3 53,2 56,6 56,6
хранении вакцин
Российской Федерации
Всего по
разделу
460,0966 71 69,7
81,1466 70,9 86,8 80,55
федеральный бюджет - 46,1966 9
5,1 13,3466 -
12,5 6,25
Минздравсоцразвития
России
бюджеты субъектов 413,9 62
64,6 67,8 70,9 74,3 74,3
Российской Федерации
III. Капитальные вложения
6. Строительство
и федеральный бюджет - 3419,8076 137,3
175,9 331,925 276,168
1064,5946 1433,92 укрепление
реконструкция
зданий всего
материально-
и
сооружений
технической базы
специализированных
специализированных
медицинских в том числе:
медицинских учреждений
учреждений
и Минздравсоцраз- 1986,5146 -
- - 50 842,7946 1093,72
и предприятий по
предприятий вития России
производству вакцин и
иммунобиологических
препаратов
Роспотребнадзор 437,178 52,3
55,4 53,55 118,728 19,4
137,8
Российская академия 996,115 85
120,5 278,375 107,44
202,4 202,4
медицинских наук
внебюджетные 260 41
42 43 44 45 45
источники
Всего по
разделу 3679,8076
178,3 217,9 374,925
320,168 1109,5946 1478,92
федеральный бюджет - 3419,8076
137,3 175,9 331,925
276,168 1064,5946 1433,92
всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 1986,5146 -
- - 50 842,7946 1093,72
вития России
Роспотребнадзор 437,178 52,3
55,4 53,55 118,728 19,4
137,8
Российская академия 996,115 85
120,5 278,375 107,44
202,4 202,4
медицинских наук
внебюджетные 260 41
42 43 44 45 45
источники
Итого по
4181,5642 261,5 300,9
456,0716 393,928 1209,6946
1559,47
подпрограмме
федеральный бюджет - 3507,6642
158,5 194,3 345,2716
279,028 1090,3946 1440,17
всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 2074,3712 21,2
18,4 13,3466 52,86
868,5946 1099,97
вития России
Роспотребнадзор 437,178 52,3
55,4 53,55 118,728 19,4
137,8
Российская академия 996,115 85
120,5 278,375 107,44
202,4 202,4
медицинских наук
бюджеты субъектов 413,9 62,0
64,6 67,8 70,9 74,3 74,3
Российской Федерации
внебюджетные 260,0 41
42 43 44,0 45 45
источники
Всего по
Программе
96262,8403 11399,4 11359,6
16548,307 15722,0889 21112,3578
20121,0866
федеральный бюджет - 45895,4403 4281,7
3499,5 8008,007 7026,9889
12035,2578 11043,9866
всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 33033,9268
3151,7 2212,9 6745,9478
4737,2089 8111,5283 8074,6418
вития России
ФСИН России 5836,0183 581,7
614,9 465,9492 937,0145
1935,222 1301,2326
Роспотребнадзор 3914,628 222,9
275,8 256,275 865,4955
1153,0575 1141,1
Российская академия 3110,8672
325,4 395,9 539,835
487,27 835,45 527,0122
медицинских наук
бюджеты субъектов 48763,2 6913,7
7629,1 8282,1 8409,7
8764,3 8764,3
Российской Федерации
внебюджетные 1604,2 204
231 258,2 285,4
312,8 312,8
источники
Капитальные
вложения
31142,339 2301,2 3385,1
4059,5532 4231,9454 8247,0038
8917,5366
федеральный бюджет - 23762,339
1377,2 2232,1 2797,5532
2930,9454 6877,0038 7547,5366
всего
в том числе:
Минздравсоцраз-
14399,4356 739,8 1457
1912,9816 1415,6089
3684,7283 5189,3168
вития России
ФСИН России 2337,4082 89,1
103,4 88,4616 162,571
1203,768 690,1076
Роспотребнадзор 3914,628 222,9
275,8 256,275 865,4955
1153,0575 1141,1
Российская академия 3110,8672
325,4 395,9 539,835
487,27 835,45 527,0122
медицинских наук
бюджеты субъектов 6592 830
1043 1136 1159 1212 1212
Российской Федерации
внебюджетные 788 94
110 126 142 158 158
источники
Научно- федеральный бюджет -
1085,3768 272,5 302,5
115,6668 92,71 302 -
исследовательские и Минздравсоцразвития
опытно- России
конструкторские
работы -
федеральный
бюджет -
Минздравсоцразвития
России
Прочие
нужды
64035,1245 8825,7 7672 12373,087 11397,4335 12563,354
11203,55
федеральный бюджет - 21047,7245
2632 964,9 5094,787
4003,3335 4856,254 3496,45
всего
в том числе:
Минздравсоцраз- 17549,1144
2139,4 453,4 4717,2994
3228,89 4124,8 2885,325
вития России -
всего
в том числе 1771,758 -
- - - 1003,433 768,325
субсидии
ФСИН России 3498,6101 492,6
511,5 377,4876 774,4435
731,454 611,125
бюджеты субъектов 42171,2 6083,7
6586,1 7146,1 7250,7
7552,3 7552,3
Российской Федерации
внебюджетные 816,2 110
121 132,2 143,4
154,8 154,8".
источники
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────